你好,如果租進(jìn)來的機(jī)械,給銷售出去了,那是有問題的。 正常補(bǔ)稅不影響納稅信用。沒有人上社保,會加大虛開的嫌疑,但不絕對
我想問下您。我們工地租用個人的挖機(jī),簽的合同也是和他個人簽的。他找了一家可以掛靠的小規(guī)模機(jī)械工程公司,這家公司可以幫他開一個點(diǎn)的專票。但是這樣的話,合同與發(fā)票不符合,會不會有稅務(wù)風(fēng)險? 你覺得我們是重新簽下合同,和他掛靠的這個公司簽,到時候公對公轉(zhuǎn)給對方公司,讓他朋友從公司再轉(zhuǎn)給他。還是說讓他直接去稅局代開普票算了?因?yàn)槲乙膊淮_定他掛靠的那家公司有沒有挖機(jī)租賃的業(yè)務(wù)。
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師,我們現(xiàn)在遇到一個很大的問題,我們是工程機(jī)械租賃公司,之前小規(guī)模納稅人的時候,我們接了一個300萬的活,由于開票員不專業(yè),一個月開出去一百五十多萬,稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了,我們公司還欠人家150萬的發(fā)票,也沒有辦法取得進(jìn)項(xiàng),如果這150開出發(fā)票我們的交快20萬的稅了,老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師我們是去年底成立的小規(guī)模公司,有一個400多萬的機(jī)械設(shè)備租賃合同,是購進(jìn)又租出的,賺差價的 有合同,有完工證,什么都有,而且購進(jìn)來是普通發(fā)票,也沒有抵扣 開出去也交稅了,稅務(wù)局為啥說我們虛開呢,我是開票員這對我有影響嗎
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個小的材料合同,有個大的機(jī)械合同,機(jī)械合同是我們租進(jìn)來直接就銷出去,上游公司帶人帶機(jī)械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機(jī)械完工證也有,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機(jī)械租賃發(fā)票開進(jìn)來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補(bǔ)上,這個補(bǔ)稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務(wù),也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險,這個會被判定是空殼公司虛開嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計(jì)稅銷售額按差額前全部價款和價外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
老師請問,公司支付一年的房租,現(xiàn)金流寫到哪里
上海公司搬遷,從一個區(qū)搬到另一個區(qū),稅務(wù)和工商怎么變更
老師您好,公司生產(chǎn)加工門窗并負(fù)責(zé)安裝,適用的稅率是多少?怎么開票?
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓人在電子稅務(wù)局的那個模塊進(jìn)行確認(rèn)
@董孝彬 接上一次的問題 繼續(xù)問你我快明白了 需要你再回答一下
老師 房開企業(yè)土地增值稅清算開發(fā)成本分類 比如建筑安裝工程費(fèi)都包括哪些支出
老師食堂吃飯,就是吃飯不要錢,怎么做賬
老師好,企業(yè)500元以下的零星采購,收據(jù)可以稅前抵扣嗎?根據(jù)哪條相關(guān)規(guī)定
公司出業(yè)務(wù)合作供應(yīng)商要派人來公司看財(cái)務(wù)報表,可以給看嗎?要注意什么?
老師,如果我們真實(shí)業(yè)務(wù)判定為虛開,我們有什么途徑可以反對這種判定呢,而且這個對辦稅員和開票員有什么影響啊
而且進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普通發(fā)票我們都沒有抵扣,開出去的事一個點(diǎn)的專用發(fā)票也都交稅了,為啥說我們虛開虛抵呢
老師能回答一下嗎
可以給稅務(wù)寫說明
辦稅員和開票員,可能會被限制從業(yè)
真實(shí)的業(yè)務(wù)是租的設(shè)備賣出去了是嗎?這樣是不可以的
不是賣 是直接租出去了
你們開的發(fā)票是幾個點(diǎn)的?是不是不是13個點(diǎn)的?
小規(guī)模一個點(diǎn)的
你們是不是材料沒有實(shí)際入庫?
材料入庫了,還在庫里,沒出去,也有入庫單
還沒出去,就開了銷售的開發(fā)票了嗎?
沒開,還是庫存
那稅務(wù)讓你們補(bǔ)稅的理由的證據(jù)是什么