你好,如果你們是運輸公司的,可以計入成本的
今天我公司收到一張81萬以個人名義在稅務局代開的運輸費增值稅普通發票。這個票我們可以作為成本嗎?個人所得稅怎么辦?
老師,我公司是小規模納稅人,今天老板讓我一個人名義去稅務局代開了一張普通發票,開給公司的,好像是說公司年營業額要超過500萬了,票不夠抵的,這樣犯法嗎
收到一張個人去稅務局代開的勞務費發票,四萬元,稅務局以收取增值稅,我們還要在個稅系統幫他扣個人所得稅的嗎?怎么扣?扣多少?
老師你好,公司為一般人,我們財務袁梅有運費這個運費對方,可以給開增值稅票嗎?向稅務局代開的,假如是3000噸,每噸10元3萬塊錢 拉運費的人可以上稅務局代開增值稅發票嗎?還是只能開普通發票? 如果可以開增值稅票,我們可以進行抵扣嗎?
老師,請問我們公司當時個人簽訂了運輸合同,總運費53萬,前面自然人代開了30萬每月代開10萬,現在電子稅務局更新,需要審核,審核時發現這個自然人是一個運輸公司的法人,所以審批不通過,說公司有這樣業務所以不得以自然人代開,這種情況怎么辦?他公司開票能用嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
支付方代扣代繳個稅的
如果收了金額這么大,賬務怎么處理,對我公司有影響嗎?我們是建筑公司,工程項目上運輸
工程項目上運輸,計入工程施工-間接費用-運輸費
個稅怎么辦?這個賬要對公對私,對公司有影響嗎?
支付方代扣代繳個稅的即可,沒有影響