這個可以部分紅字沖減處理
老師你好,能幫忙 幫我制一下會計憑證 嗎? 我在房地產公司上班,去年九月份銷售一套房子,已經開票,,今年此戶要求退房,公司已經同意退房,我已經來了紅字增值稅普通發票,這張發票怎么制會計憑證,您可以幫我制一下嗎 發票含稅金額是345000.00元,實行簡易計稅稅率5% 銷售收入是328571.43元
老師,您好!請問一下,房地產公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,這個賬應該怎么做?
老師,您好!請問一下,房地產公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,這個賬應該怎么做?
老師,您好!請問一下,房地產公司,售出去的房子面積和購房合同有面積差,可能存在要退錢,全額發票已經開了,稅款已經交了,這個賬應該怎么做?
請問老師,一家貿易公司購買一家房地產公司的商業店鋪及車位,總價一億多,雙方簽訂了購買合同,店鋪及車位尚未交付使用,貿易公司已經把這些店鋪逐步對外出售(只是簽訂購銷合同,收取一定的款項,待房地產公司交付了并辦證給貿易公司后再全額付款),房地產公司把店鋪車位交付給貿易公司后,貿易公司賬面記入“庫存商品”,如果這樣商鋪車位沒有賣出去,請問是否可以免交房產稅、土地使用稅?
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
可以部分沖紅嗎?老師
那退款呢?
部分紅沖完之后退款
好的,謝謝老師
滿意請打五星好評
房地產公司土地價款抵減增值稅,為什么結轉損益會是負數,紅色? 借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業務成本(開發成本)
老師,這個抵減增值稅稅費,月末我要不要先結轉到未交增值稅?次月再做抵減分錄?
借:應交稅費一應交增值稅 (銷項稅額抵減) 貸:主營業務成本(開發成本) 你為什么要做這個分錄
土地價款抵減增值稅稅費啊
不要做這個分錄嗎?
先做遞減在做未交增值稅
怎么做這個分錄呀?
借:應交稅費一應交增值稅 -銷項稅額抵減 貸:主營業務成本 借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅