你好, 1,發(fā)財公司取得(開出)銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)120萬元。編制會計分錄發(fā)財公司 借,其他貨幣資金120 貸,銀行存款120 2,(一般納稅人)用上述資金購買材料,價款為100萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額13萬元。編制會計分錄 借,原材料100 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項13 貸,其他貨幣資金113 3,公司收到退回的銀行本票存款(銀行匯票存款、信用卡存款等)7萬元。 借,銀行存款7 貸,其他貨幣資金7 編制會計分錄4,甲公司為增值稅一般納稅人,為取得銀行本票,向銀行填交“銀行本票申請書”,并將11300元銀行存款轉(zhuǎn)作銀行本票存款。公司取得銀行本票后,應(yīng)根據(jù)銀行蓋章退回的銀行本票申請書存根聯(lián)填制銀行付款憑證。編制會計分錄 借,其他貨幣資金11300 貸,銀行存款11300 5,甲公司用銀行本票購買辦公用品10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1300元。 借,管理費用10000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項1300 貸,其他貨幣資金11300
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質(zhì)檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現(xiàn)在進賬稅勾選在稅務(wù)平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里