匯算清交,你是怎么做的?只填寫了第四季度的吧。
老師,由于第三季度末公司換了會計,然后新的會計在填寫第四季度的收入的時候,沒有填寫前三個季度的累計數字。 然后導致年度匯算清繳的時候,營業收入和增值稅得到的收入不一致,這樣要怎么辦?
老師,我們是小規模公司,企業所得稅的收入總額是填本年累計金額的,但是在今年第二季度的時候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入總和,現在我再申報第三季度,我是該怎么填這個本年累計金額的收入總額這一欄呢?
老師你好,我把第四季度的企業所得稅更正了一下人數,然后匯算清繳的時候累計預繳的企業所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個季度都有交所得稅的,現在匯算清繳那里只帶出了三個季度的?這是怎么回事呢?
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數,我們只能零報。這季度在報企業所得稅的時候,提示企業所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師,今年前三個季度預繳的企業所得稅多了,第四個季度沒有收入,只有費用支出,利潤下降,等于第四個季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業所得稅計提分錄嗎,還是說不用管,次年匯算清繳的時候再做
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,現在叫過去更正申報,重新填寫A100000那張表,然后那張表天了額,我的財務報表就變了,做賬的時候我要怎么調?
你的財務報表也是申報錯誤嗎?
A100000表是錯誤的不影響財務報表嗎?
你好不影響的這個是所得稅申報表的主表,他們是單獨申報的。
可是里面有期間費用,我的期間費用銷管財也做了更改,這樣會影響財報吧?
你好,財務報表你是不是根據你的12月份財務報表來申報?如果是的話沒有關系
是根據12月份的數據申報的,但是全年累計數是錯的。
財務報表申報的對不對?
是不是填寫的是年累計
本月的是對的,但是本年累計因為沒有算前三個季度的,所以累計數不對
你好 那就要都修改的