你好 借,銀行存款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?
去年2019年12月份做了一筆計(jì)算附加稅,2020年1月份交了附加稅,2020年8月這筆附加稅退給公司了,分錄如何處理?
20年12月的附加稅計(jì)提多了。現(xiàn)在21年1月份要如何做賬?
匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開(kāi)票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)大于的銷(xiāo)項(xiàng),不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進(jìn)項(xiàng)就小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交附加稅,我忘了計(jì)提附加稅,把更正的財(cái)務(wù)表已經(jīng)報(bào)送了,現(xiàn)在我6月份去補(bǔ)提附加稅還是在1月份補(bǔ)提附加稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 去年11月計(jì)提了附加稅12月繳納了附加稅 1月的時(shí)候退了部分附加稅。請(qǐng)問(wèn)一下退回的附加稅我該如何做分錄?
老師下午好!2024年12月成立的公司,沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù),2025年用做企業(yè)匯算清繳嗎?
老師五金倉(cāng)的護(hù)欄8000多,到哪個(gè)科目啊?
老師,做材料盤(pán)盈,可以做借原材料 。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師,參加廣交會(huì)發(fā)生的費(fèi)用支出是不是要計(jì)入廣宣費(fèi)
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額票應(yīng)該怎么入賬
員工生育津貼收到了,是全額轉(zhuǎn)給員工嗎?還是按照比例給員工
老師匯算清繳時(shí),銀行的手續(xù)費(fèi)填利息收支那一欄嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司在2020年在建行開(kāi)了一個(gè)政府采購(gòu)平臺(tái)的保證金賬戶,當(dāng)時(shí)由法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了錢(qián)進(jìn)這個(gè)保證金賬戶,但這個(gè)賬戶當(dāng)時(shí)并沒(méi)有告知代理記賬公司,所以我們的記賬憑證上是沒(méi)有這個(gè)賬戶的,也沒(méi)有這筆錢(qián),但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶注銷(xiāo)了,那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶了,等于是我們盤(pán)存多出來(lái)一個(gè)銀行賬戶,然后這個(gè)銀行賬戶里的錢(qián)又打進(jìn)基本戶了,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬,剛剛有個(gè)答疑老師告訴我: 借:銀行存款—保證金賬戶 貸:其他應(yīng)收款 借:銀行存款—基本賬戶 貸:銀行存款—保證金賬戶 但我突然發(fā)現(xiàn),那我其他應(yīng)收款貸方還掛著一筆賬,沒(méi)銷(xiāo)呀,我應(yīng)該怎么辦
紅字發(fā)票填錯(cuò)數(shù)量了怎么辦?沖多了
老師,如果紅沖了發(fā)票,會(huì)對(duì)我們的賬造成什么影響呢?