你好,對外捐贈 ,是按成本轉賬,按售價計稅;就是說貸方按成本轉出庫存商品,但增值稅銷項是按售價計算的;
這道題視同銷售,為什么不用售價200,記得視同銷售給員工福利,都是用賣價。既然這里用100,增值稅怎么不用13呢?
老師這題計算銷項,在第6小題里拿一箱作為職工福利不是不用視同銷售嗎?為什么還要計算銷項呢?
關于所得稅視同銷售問題:外購用于職工福利要視同銷售,為什么用于集體福利不用視同銷售呢?(難道是因為沒有外部處置?)
將自產產品用于建造辦公樓增值稅不視同銷售,為什么將自產產品用于建造職工宿舍增值稅就要視同銷售呢?職工宿舍雖然屬于職工福利,可也是企業不動產啊?
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
這是自產產品對外捐贈的特殊算法?
那如果是外購的產品對外捐贈,按成本算還是售價呢?稅怎么算?
你好,這是自產產品對外捐贈的特殊算法?——是的; 那如果是外購的產品對外捐贈,按成本算還是售價呢?——庫存商品是按成本算的;稅怎么算?——按捐贈時的售價