支付時(shí)借應(yīng)付賬款貸,銀行存款 退回來,借銀行存款貸應(yīng)付賬款, 再支付時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行存款
上個(gè)月我計(jì)提了一個(gè)應(yīng)付賬款,這個(gè)月付錢了賬號(hào)不對(duì)退回來,然后又付出去,這個(gè)分錄怎么做,麻煩寫一下謝謝!
#提問#請問老師上個(gè)月有筆分錄寫錯(cuò)了應(yīng)該預(yù)付賬款寫成應(yīng)收賬款了,分錄做成借應(yīng)收賬款,貸銀行存款,這個(gè)月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號(hào)憑證,然后做借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款,老師這樣對(duì)嗎?謝謝
老師您好,我們在2月初申報(bào)個(gè)稅的,有一個(gè)退付手續(xù)費(fèi)提交了一個(gè)申報(bào),退了400多塊錢,我要怎么入賬?麻煩會(huì)計(jì)分錄幫我寫一下,謝謝老師
老師您好,我們在2月初申報(bào)個(gè)稅的,有一個(gè)退付手續(xù)費(fèi)提交了一個(gè)申報(bào),退了400多塊錢,我要怎么入賬?麻煩會(huì)計(jì)分錄幫我寫一下,謝謝老師
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對(duì)方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)了這筆錢就退回來了,然后修改賬號(hào)后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對(duì)方現(xiàn)在還沒開票給我們
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
退回來的金額都是一樣也是當(dāng)天退當(dāng)天付出去的,退回來主要是賬號(hào)錯(cuò)了,有必要做這個(gè)分錄嗎?還是不做也可以呢?
您好,銀行存款金額有變化,就需要做分錄,
哦哦,好的
您好,不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,請對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)