您好,由于是資產(chǎn)負債表科目調(diào)整,分錄是借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。與損益類科目無關(guān)。
老師您好 我想更正2018年的一筆分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 想更正成借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 怎樣更正 是走以前年度損益調(diào)整嗎 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,請問稅務(wù)局稽查要求我們更正19年匯算清繳的預(yù)估成本數(shù),原來分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,我調(diào)整做借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,還要做筆交所得稅的分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費-所得稅,最后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤是嗎?
請問 做了一筆上年度的調(diào)賬 把去年的一筆管理費用調(diào)到了在建工程 做的分錄是: 借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后月末成本費用類結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候又結(jié)轉(zhuǎn)了一下: 借:以前年度損益 貸:本年利潤 這樣的話 我的以前年度損益不就多了個貸方余額嗎?而且試算平衡那里損益類有余額 這是正確的嗎?
我上月付給別人一筆錢,發(fā)票未開具,正確應(yīng)該 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。但是我做成了借:管理費用-開辦費,貸銀行存款,上月已經(jīng)管理費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月我應(yīng)該怎么更正憑證呢
收到企稅退稅款, 借:銀行存款, 借:管理費用-稅費,負數(shù), 結(jié)轉(zhuǎn)時, 借:管理費用-稅費, 貸:以前年度損益調(diào)整, 同時需要進行結(jié)轉(zhuǎn), 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配—未分配利潤。 老是,是這樣嗎?
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學(xué)財務(wù)是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉(zhuǎn)到我個人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發(fā)票,我匯算清繳已經(jīng)完成。這個發(fā)票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經(jīng)營活動有關(guān)的其他現(xiàn)金都包括哪些內(nèi)容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現(xiàn)在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優(yōu)惠政策
不用沖銷重做,直接借銀行貸其他就可以對嗎?
您好,是的,因為不影響損益科目。