您好 您點擊銀行卡交款什么提示
本公司工資是下個月25號發,這次所屬期7月自然人扣繳系統做了6月的工資,已經申報扣稅。然后因為要發獎金,8.14號進系統算了一下獎金個稅計算,沒申報是不是當作沒申報扣款,會繳納滯納金?解決方案,是不是要么刪掉一次性全年獎金的表,或者申報掉?還是說不能申報掉?因為工資個人所得稅對應的是6月工資,7月25號發的銀行水單,憑證都做好了,做賬也完成了。還是說可以申報掉,憑證等9月做8月的賬的時候,跟8.25號發的工資一起做分錄?
2020.8.7單位個稅已申報完成,個人所得稅未扣款,8號電腦壞了,又重裝系統了,現在進系統扣款,點開查詢統計顯示已申報成功,點開三方協議扣款,顯示本月未完成申報,無需扣款,
2020年8月5日已申報7月份個人所得稅成功,8月7號電腦壞了,又重裝系統完重新下載自然人扣稅客戶端,現在9月2號進系統不顯示之前已經添加的人員信息
個稅系統里把新員工的入職時間填成2122年了,導致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統需要更正申報嗎?因為系統里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
甲商場為增值稅一般納稅人,2020年9月發生以下經營業務:(1)批發銷售料理機一批,取得不含稅銷售額240萬元,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回(2)零售凈水器取得零售收入總額11.3萬元,貨款已收回。(3)從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格100000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書,關稅率20%(4)采取以舊換新方式銷售空調100臺,每臺舊空調折價500元,每臺新空調收款3300元。(5)購入空氣凈化器200臺,增值稅專用發票上注明的價款為70萬元(發票已認證),另外支付運費,承運單位開具了增值稅專用發票,金額為2萬元(不含稅)。(6)商場將本月購進的電飯煲50臺捐贈給災區,開具的普通發票上注明的金額為2.26萬元。(7)商場將3臺進口的專用車床作為投資給A公司,成本30萬元,本企業和其他企業均無同類車床,成本利潤率10%。(8)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據符合稅法規定.并在當月通過認證并申報抵扣。)要求:(1)計算商場該月增值稅銷項稅額。(2)計算商場該月增值稅進項稅額。(3)計算商場該月應納增值稅稅額。
老師,個體戶名下的員工工資一個月兩萬,沒有社保公積金沒有專項扣除,請問這個員工也不用交個人所得稅嗎?
公司剛成立,老板公司名字在boos開通了會員,費用10000元,這個費用能走管理費用嗎?管理費用-開辦費這個明細能用到什么時候,發生業務之前都能使用嗎?
老板微信支付購買款項記什么科目
如果2023年的發票沒有入賬,現在查出來還可以入賬嗎?是普通發票
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
請問股權轉讓問題:公司凈資產250W,未分配利潤130W,實繳120W,其中個人持股90%,公司持股10%,現持股10%的公司轉讓5%股份給一香港公司,請問轉讓價格按多少合適?都需要繳納什么稅?如何計算?
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
什么也沒有
電腦壞了,換了一臺電腦
那現在只好去稅務大廳了