你好,需要數據導入或者從新錄入才可以的
2020.8.7單位個稅已申報完成,個人所得稅未扣款,8號電腦壞了,又重裝系統了,現在進系統扣款,點開查詢統計顯示已申報成功,點開三方協議扣款,顯示本月未完成申報,無需扣款,
2020年8月5日已申報7月份個人所得稅成功,8月7號電腦壞了,又重裝系統完重新下載自然人扣稅客戶端,現在9月2號進系統不顯示之前已經添加的人員信息
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票,然后我就去稅務局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報才可將重復發票撤走”的提示, 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 , 但是緊接著就出現了第二個問題:會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息,但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務,無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發票,前期也取得了一張5萬稅額的進項發票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進項發票稅號出問題了,納稅人在認證進項發票的時候,認證不成功,聯系對方要求重新開具發票,但時間已經來不及了,進項發票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補救沒?怎么辦?老師
某商貿企業為增值稅一般納稅人,2021年4月經營業務如下:1.采分期方式銷售家居用品一批,價稅合計3390萬元,按照合同約定4月內收款80%,截止到4月30日未收到約定款項。2.轉讓位于本市區自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業選擇簡易計稅方法計征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機動車銷售統一發票,支付含稅款項33.9萬元。6.進口服裝一批,關稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元。8.上月購進一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進項稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關資料:進口服裝關稅稅率15%,不屬于消費稅應稅范圍,員工均與企業簽訂了勞動合同)8.計算企業4月份應向稅務機關繳納的增值稅額
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?