你好同學,嗯,這個你沒辦法的,因為他的入職時間發生了變化,所以你沒法退回,你只能說是去個稅,去稅務局去更正報表,然后申請退稅。
個稅系統里把新員工的入職時間填成2122年了,導致員工沒達到起征點5000就全額繳納了個稅。并且通過三方協議扣款成功。這個員工繳納的個稅怎么退回。可以在年終匯算清繳時退回到員工個人賬戶嗎?要是能退回到員工個人賬戶,那么個稅系統需要更正申報嗎?因為系統里更正后,查詢該名員工是沒有繳納個稅的,我怕更正了系統里就不會記錄該員工已繳納的個稅,那到時候年終匯算就不會退了。
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1142,15號更正申報的金額是855。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發放,所以我們就從這幾個員工的應發工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理我就不清楚怎么做的好?
老師,我今天在申報2月個稅的時候,所有人的專項扣除的社保明細忘記算進去了。就導致個稅多繳納了。后面更正申報了,但是款已經扣了。請問差額的這部分,該怎么辦?到時候會退稅到員工個人卡上嗎?還有就是,您看下這個圖片里面她說的是什么意思?
您好 老師 稅務局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現在來得及嗎
您好 老師 稅務局那邊老師打電話通知做個人所得稅匯算清繳 需要退稅 因為這名員工我去年多申報了金額 繳納了個稅 我現在更正需要的可以嗎 就不用退稅了 更正退的個稅的金額是退到公司賬戶的吧 這樣個人賬戶的匯算就沒有個稅退了 現在來得及嗎
老師,個體工商戶,不能提升成一般納稅人吧?
24年付貸款利息時做的代收代付,情況如下:甲公司與乙公司合作收購小麥,甲向銀行貸款5000萬,雙方約定乙公司承擔貸款利息,乙向甲每月付息如10萬,之前銀行也不給開發票,甲收到乙匯入的貸款利息款做其他應付款科目,現乙向甲要發票,目前銀行同意開貸款利息票,甲公司可以給乙開票嗎,怎么開?開好票賬么處理,甲收到銀行發票賬又怎么處理?
2024年1月4日成立的個體戶,門店正常營業,公賬沒有流水,截止到現在一直都沒有申報跟納稅,也沒開過發票。現在稅務系統顯示納稅人狀態:非正常。接下來我應該如何去操作?
老師,財務科目余額表一個客戶的預收有余額,但是業務端應收和預收該客戶都沒有余額了,我們是內賬,我要把它調到哪個科目去呢
小規模納稅人12月開的票,1月紅沖要怎么做賬,報表要怎么調整
您好,a105000里的利息支出自動帶出為0,期間費用表里是有利息支出這一項的,是向金融企業貸款利息,那么a105000表需要填寫這個數據嗎
你好老師,請問我們公司有個員工工資是5000,我們公司給承擔個稅,個稅150元。我們給員工申報工資的時候還是申報5000嗎?
請問這樣做股東分紅分錄可以嗎?考慮分紅付給老板賬戶,老板付給其他股東 宣告時計提分紅: 借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利 結轉分紅: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利 發放分紅: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:應付股利(老闆分紅) 貸:銀行存款-大豐銀行 股東分紅發到了另一個賬戶,中國銀行 借:應付股利 貸:庫存現金
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的,現在有些費用發票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師客戶公戶轉了3110.65,我開了發票,后面讓退款495 35,小規模退的四百多我怎么做分錄
意思我個稅系統還是要更正,更正過后,帶上資料去稅務局申請退稅嗎
我個稅系統里已經吧該名員工的入職時間改正了,并且更正申報了。去稅務局申請退稅的話需要那些資料呢 】
你好,你這種情況的話,你可以在個稅系統里自己進行更正,然后呢,聯系你們當地的稅務局,看看它要求你是去大廳申請退稅,還是說能在電子稅務局里申請退稅。
一般你去的話就是帶著常用的資料,像營業執照副本、公章,還有你自己的身份證。