你好 收到的十萬計入其他應付款-合作商
老師,我們和加盟商合伙買設備(到時的收入按7,3分),現在加盟商提前交給我們設備款10萬(到時由我們一起付款給供應商),這個分錄要怎么做?
老師,我們購買設備,供應商給我們開票50萬,我們做進固定資產也是50萬,現在付款時,我們只需要付40萬,剩下的10萬是對方業務員吃的回扣,不用付給廠家,這10萬我怎么做賬了
我們公司購入設備,是先付10萬給供應商,然后每月付16060*21給第三方,最后一期7180,合計444440元。 第三方每月開票開16060給我們,請問,入固定資產分錄怎么做?付10萬給供應商分錄怎么做?收到第三方每月開票的分錄應該怎么做?
老師,我們收到貨款一張簡單匯500000,相當于承兌,貼現之后分錄怎么做,貼現之后我們按照合同付供應商50萬,貼現的錢要供應商承擔,這個分錄怎么做
老師,您好,我們公司要做一筆回租設備 1.我公司(甲)購入回租設備,付保證金給融資租賃公司(乙)40萬,剩余分3年付清170萬,由乙公司支付貨款給(供貨商)丙公司170萬,同時,丙公司給甲公司開票170萬,請問這個甲公司應該怎么做會計分錄?按回租設備做
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發費用直接人工是整數,明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
老師這種客戶的名字怎么在憑證上面顯示
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?