你好 借銀行存款 貸應收賬款 借應付賬款 貸銀行存款
請問一下,老師 您好,請問我司開具一張一年期的銀行承兌匯兌匯票600萬用于付貨款給供應商,供應商收到匯票后直接辦理貼現(xiàn),并且我司支付給銀行貼息費148633.33元,請教下這筆業(yè)務怎么做會計分錄??
老師付了一個14萬的承兌給供應商,實際應付應該是114622.元,供應商應該退給我們25378元,但是沒有合適的承兌,所以供應商去貼現(xiàn),回來扣了470的貼息,退給了我們24908。這個我怎么記賬呢?讓供應商給我開多少的收據(jù)合適呢?怎么記錄分錄?
老師,我們收到貨款一張簡單匯500000,相當于承兌,貼現(xiàn)之后分錄怎么做,貼現(xiàn)之后我們按照合同付供應商50萬,貼現(xiàn)的錢要供應商承擔,這個分錄怎么做
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應商給我們承兌時,我是借:應收票據(jù),貸:應收賬款。現(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細看我問的什么問題
老師,我們有一個未到期已經貼現(xiàn)的票據(jù),給供應商,對方承擔利息費用的部分我們怎么入賬,我們票據(jù)20萬,支付給供應商貼現(xiàn)金額是196983 33.,利息6013.67,對方承擔利息我們相當于支付對方20萬款項,利息計入什么啊?
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對報表對不上,經倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數(shù)據(jù)對不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
那貼現(xiàn)的利息費用呢
收到簡單匯貼現(xiàn),我們貼了利息,這個分錄怎么做
你好 借銀行存款 財務費用 貸應收賬款
那我付出去,我們只付給供應商扣除貼現(xiàn)的錢,但是記賬是應付的款,我們貼現(xiàn)利息要供應商承擔了,這個分錄是借應付賬款,貸銀行存款,財務費用負數(shù)嗎
是的,你說的很對的