你好! 應付職工薪酬。是只有墊付職工的醫藥費計入其他應收款。 …對的 支付職工差旅費或者是其他的一些費用都是計入管理費用嗎? …是的
應付職工薪酬。是只有墊付職工的醫藥費計入其他應收款。支付職工差旅費或者是其他的一些費用都是計入管理費用嗎? 就是我想知道應付職工薪酬這兒的哪些是計入管理費用,哪些是計入其他應收款的。 銷售部門發生固定資產修理費用計哪啊
老板墊付工資,怎么做計提和發工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現金 貸其他應付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 職工工資 發放 借應付職工薪酬 職工工資 貸庫存現金。這兩個哪個是正確的
老師 計提工資是 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 發放時是: 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保個人部分 其他應收款-個稅 銀行存款 是這樣嗎
計提工資:借:管理費用 50 貸:應付職工薪酬50 /借:管理費用 貸:其他應收款-社保 5 應交稅費-個稅2 應付職工薪酬43/哪個分錄是對的?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應收款-社保-個人 貸:應付職工薪酬-社保100 借:應付職工薪酬100 貸:其他應收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應付職工薪酬-社保50 借:應付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
銷售部門發生固定資產修理費用計哪啊 …記入銷售費用…維修費
就是我想知道應付職工薪酬這兒的哪些是計入管理費用,哪些是計入其他應收款的。 …管理部門,財務部門,行政部門,后勤部門,這些部門人員工資福利費記入管理費用