您好,A公司已經完成認繳出資了,A公司不需要償還銀行貸款
A公司投資B公司,也是B公司的股東,總認繳資金是6000萬,A公司占70%,實繳4200萬,B公司占30%,認繳1800萬,現在B公司破產了,欠銀行貸款,那A公司需要償還銀行貸款嗎?
C公司的股東有法人A公司和B公司,B公司實際出資30萬元占30%股權,B公司把30%股權按按30萬元轉讓給A公司,B公司也獲得了持股期間的分紅5萬元,請問A公司把35萬轉賬給B公司時,A公司需要繳納印花稅嗎?是按什么金額去繳納的
A公司投資B公司29萬實繳占股70%,A公司出資350萬貨幣認繳C公司占股49%股權,A公司用B公司70%的股權替換認繳C公司出資額350萬貨幣為實繳,問A公司的股權投資收益需要交多少企業所得
A公司投資B公司29萬實繳占股70%,A公司出資350萬貨幣認繳C公司占股49%股權,A公司用B公司70%的股權替換認繳C公司出資額350萬貨幣為實繳,問A公司的股權投資收益需要交多少企業所得
公司注冊資金500萬,認繳(沒有實繳),A股東占70%,B股東占30%,現在A股東想把70%全部轉讓給B股東,可以申請0元股份轉讓嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝