同學(xué)你好,您是不是少記了一月份社保。
老師好,圖片是我們公司的其他應(yīng)收款代繳社保款,都是本月繳納本月社保,本月發(fā)上月工資,以前科目都沒有余額,7月開始社保調(diào)整了基數(shù)。現(xiàn)在余額余11.8。如果后續(xù)社保不調(diào)整了,那不是一直都11.8的余額?是我哪里做錯了嗎?
其他應(yīng)收款科目的借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)了,目前是還沒繳納社保的狀態(tài),我想在本月把這個科目調(diào)平 應(yīng)該怎么弄比較合適,之所以有差額是因為之前在 繳納當(dāng)月社保的時候 借:其他應(yīng)收款的金額 與工資表中的員工承擔(dān)的社保的金額不一致 ,
老師好,我們公司每個月初先代扣代繳個人社保費,然后發(fā)工資再扣除代扣費用,那是不是其他應(yīng)收款—個人社保費月末都應(yīng)該有余額啊,這個余額就是下個月發(fā)工資時要扣除的個人社保費,我理解的對嗎
老師,單位名下有好幾個公司,現(xiàn)在社保假的有點亂,工資在A公司名下,社保可能就在B公司名下,現(xiàn)在我做11月份交社保的憑證時按照工資表里個人社保1843.2做賬,剩余分到公司了,借:銷售費用 3141.64 應(yīng)付職工薪酬-社保 1474.56(因為之前的會計就是用的這個科目,11月份這個科目余額是-368.64,所以11月份做的時候就沒有調(diào)整科目)貸:銀行存款 4984.84 現(xiàn)在確認(rèn)個人社保是1474.56,公司是3510.28,我是不是要在12月份的賬里調(diào)整:借:銷售費用 368.64 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 368.64
老師,去年的一張手續(xù)費發(fā)票沒有做賬里,我現(xiàn)在要做這個24年開的手續(xù)費發(fā)票,我怎么做分錄呢
老師,我公司有一筆無法收回的貨款,計入營業(yè)外支出,匯算清繳時需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整
老師您好!2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了,業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生,2024年也沒入賬,但申報增值稅了,現(xiàn)在想把這個增值稅退回來,怎么申報呢?
記賬憑證和賬簿不是得保管30年嗎?為什么書上寫著這題選10年
老師您好!如果從對公給法人個人銀行卡賺錢的話,除了工資以外,還可以怎樣轉(zhuǎn)?
匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填寫
老師,沒有明白差額征收全額開票,稅額也按發(fā)票稅額確認(rèn)不是稅額確認(rèn)多了嗎比如開票不含稅1000,分包款不含稅500等于只需要不含稅500的分包款交稅。但因為開的是全額發(fā)票按1000的稅率算的,這樣按發(fā)票的稅額確認(rèn)稅費不是確認(rèn)多了嗎
請問,一般納稅人賣掉已使用過的自用小轎車,怎么開票交稅,是不是可以簡易繳稅啊?
我們是直播公司主要唱歌跳舞娛樂公司,這種可以開文化服務(wù)文化服務(wù)費嗎
老師好,旅游公司差額開票,請問如何開具?謝謝!
您目前這個賬,應(yīng)該補(bǔ)登記一月份的,等8月社保個人部分登記之后余額是平的。
1月繳納的就是1月的社保,只是以前的同事打摘要打錯月份了
同學(xué)你好,那一月是不是沒有計提,你借貸方對一下,應(yīng)該是少了一個月的。
謝謝老師,查了2019年的賬,是當(dāng)時他們的科目弄錯了,導(dǎo)致少了一個月
不客氣的,同學(xué),有問題可以隨時提問