如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬(wàn)普票的免增值稅和個(gè)稅
我是個(gè)體,查賬征收,在免稅范圍內(nèi)一個(gè)月能開多少發(fā)票呢?專票開多少?普票開多少?
個(gè)體開專票還是普票免稅開多少金額
個(gè)體工商戶現(xiàn)在開票在多少范圍內(nèi)免征增值稅和經(jīng)營(yíng)所得
老師,個(gè)體戶每個(gè)月能開多少發(fā)票是免稅范圍內(nèi)
做委外加工的個(gè)體工商戶需要核定哪些稅種,征收方式選擇核定征收還是定時(shí)定期征收呢,每個(gè)月開多少發(fā)票才在免征稅范圍內(nèi)呢?
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個(gè)月多開了一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)的時(shí)候已經(jīng)跨月了,是不是開的那個(gè)月照常結(jié)轉(zhuǎn)成本跟商品,下個(gè)月紅沖。再?zèng)_減收入跟成本啊