你好 你們銷售出去的話 是按9%來 買來銷售的話 。 進項稅是買的農(nóng)民伯伯的米的話 一般是免稅的 。 找農(nóng)民伯伯去開發(fā)票或者你們自己申請收購發(fā)票自己開票的
老師 我想問一下 糧油公司一般納稅人現(xiàn)在賣的米 面 進項稅和銷項稅是多少啊 還有從農(nóng)民手上收的米 進項咋個取得 農(nóng)民用不用去稅務(wù)局開票啊 農(nóng)民交不交稅
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,已知:甲企業(yè)當月取得的相關(guān)票據(jù)在有效期內(nèi)均經(jīng)過主管稅務(wù)機關(guān)認證。 2019年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(6)當月因管理不善將上月從農(nóng)民手中購入的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品丟失(已抵扣進項稅額),賬面成本4 000元。第6問,為何用的稅率是9%,4000/(1+0.09)*0.09,算進項稅額轉(zhuǎn)出何用10%,購進的農(nóng)產(chǎn)品用于是13%個點,不是9個點的產(chǎn)品?
華光股份有限責任公司為增值稅一般納稅人,2019年8月從農(nóng)民手中收購玉米一批,收到的收據(jù)上注明收購金額為30000元,該批玉米用于出售,取得不含稅金額為80000元,該企業(yè)由于管理不善造成上個月購進的玉米發(fā)霉變質(zhì),賬面成本15000元,該企業(yè)當月應(yīng)繳納增值稅是多少(金額保留小數(shù)點后面兩位)
請問我公司是做糧食 玉米收購的,從農(nóng)民手里收購過來了再賣出去,但是收購的時候產(chǎn)品干濕度會有差異,那我們開進來100噸糧食,實際上沒有銷售到100噸 但是稅務(wù)局要求做數(shù)量金額式明細賬,這就會導致我們賬面利潤很多每個月開幾百萬銷項出去,數(shù)量如果和購進來的一致 就會導致所得稅稅負很高,這種情況該怎么處理呢?
請問老師,我們要成立一公司,從農(nóng)民合作社買靈芝片、孢子粉,然后再賣出去,若我們是小規(guī)模應(yīng)該交的增值稅現(xiàn)在政策怎么算?若我們是一般納稅人我們的進項抵扣多少個點?銷項又是多少個點?謝謝
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務(wù)局開專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當時在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負數(shù),清算補稅7000多是怎么回事啊
意思是我們買進來的米 農(nóng)民或是我們自己去開發(fā)票 是免稅 我們公司沒得進項 銷售出去就是9%嘛
你好 是的 你們買來銷售 是初級農(nóng)產(chǎn)品 按9% 開票出去
那我們沒有進項可以抵扣啊 我記得是可以計算抵扣呀
你好 你自己去申請收購發(fā)票 自己開票來抵扣 。你看我上面說的
好 那疫情期間銷售米是不是免稅
你好 這個倒沒有看到文件的 沒有看到 你問問當?shù)囟悇?wù)局