小規模的大部分季度報 個稅印花稅看電子稅務局 涉稅查詢 稅種認定 里面有規定 你主營是啥的 個稅需要自己算
老師請問我們是小微企業,是不是增值稅和其他附加稅都是季報,那我每個月做憑證的時候還需要做這些稅嗎?如果做的話分錄和金額分別怎么填,請問能說詳細點嗎,因為我不太清楚這個,可以舉例說明嗎,謝謝
老師您好,請問我們是小微企業,季報,每個月還需要做增值稅和附加費的分錄嗎?如果做的話應該怎么做分錄,金額怎么計算,以什么為依據,謝謝!
1.每天收入總數,我要做一個借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費(是3%的稅率對吧) 2.然后現金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現金(這個分錄對嗎)還是借庫存現金,貸主營業務收入?因為這個現金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉賬給的他)每天都有支出的費用票據,我就會相應做好分錄,借制造費用或銷售費用,貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進貨的時候需要發票,那我們就讓供應商給我們開發票,(普票)但是個體戶和小規模都不能抵扣啊,我們拿著這些發票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師。我們是小規模。三季度營業額不足30萬,我做賬的時候也做了減免普票的增值稅,應交增值稅(自己開的專票)應該是100+,結果剛剛做第四季度的帳的時候,發現10月份交了1000+的增值稅,可能系統問題,去年的申報記錄都打不開不知道上個季度報表出了什么問題。 那我現在應該怎么做?需要先搞清楚上季度的增值稅才做這個月的帳嗎? 如果真的保多了增值稅應該怎么處理? 怎么記賬?
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
煤炭商貿企業征收水利建設基金嗎,老師
老師,請問一下個體戶經營所得稅是怎么交呢?有具體規定嗎?我想知道一下,謝謝老師!
工商年報中自我承諾書誰簽字呢
老師,請問蔬菜免征增值稅開的免稅發票可以開專用發票嗎?
老師你好,我在做所得稅匯算清繳時候,我的累計折舊小于本年折舊,申報不了,主要原因是我24年清理了固定資產的,請問我應該怎么填寫。
老師您好,請教一下DRG費用消耗指數怎么計算,謝謝
老師,老板找的進項一月份就開進來了,但是沒入賬,能在4月份錄進去沖去年暫估嗎?
老師,我們購進(進口)機器的,然后機器配件壞了,國外供應商免費發貨給我們,但我們有付服務費,做了服務費的賬,但沒做進口材料的入庫,這有影響嗎
公司股東撤資,以新的股東重新注資,這樣方式和股權轉讓那個會比較好呢
老師,我們公司有一間買了多年的房產出售了,我應該怎么做賬呢
請問如果季報我每個月做賬還要單獨體現還是一個季度在憑證里做一次
季度末的那個月做就可以 平時月末不體現
請問季度的時候我把三個月的應交稅費加總怎么計算每個稅種
你好 主營業務是啥的
管道疏通
增值稅1% 不含稅銷售額*1% 季度30萬普票免增值稅 城建稅是7%,或者是5%,地方教育2%,教育附加3%。 根據增值稅繳納的
老師請問這些分錄怎么做
借應交稅費應交增值稅貸銀行 借稅金及附加貸應交稅費 借應交稅費daiyinhang