你好,這個沒有道理的,對方有義務要開票給你們,
老師好,我們是一般納稅人,要求供應商開13%稅點的發(fā)票,對方要求我們加12%的稅點,請問這樣劃算嗎
老師,我們是一般納稅人公司,供應商只能開1%普票,我們要求他們開專票,他們要加收10個點的稅金,我們開進來抵扣的 ,這樣劃算嗎?
老師,您好,我們打款給供應商,要求對方開專票,對方需要我們付8%稅點錢,我們要怎么計算,這個稅點錢付了,開進來的專票,劃不劃算?
老師,我們是一般納稅人,購材料時,對方要求開專票的話加10個稅點。。這樣劃算嗎?600的材料,加10個稅點是多少錢?
老師,假如我們要求供應商給多開出100萬專用發(fā)票(一般納稅人13%,我們是小微企業(yè)),他這個加稅點怎么計算?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細表的結(jié)存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應該如何維護自己?
那他把單價提高12%呢,買是已經(jīng)買了
你好,這個要看你們當初的合同是怎么訂的,
沒有合同,請問有沒有公式可以計算給多少稅點開發(fā)票抵稅劃算呢
你好,一般增值稅是13%,附加稅12%,印花稅是萬分之三,企業(yè)所得稅是1.5%,合計=13%2B13*12%%2B0.03%2B1.5=16.09,要16個點,
謝謝老師
應該的,祝你學習快樂,