你好!你的收入和成本時間不匹配嗎?
老師,問一下物業公司小規模,這個月項目結束了,這個月的工資就不能計提了,但是發票收入開是這個月的,這樣導致利潤多出了十幾萬,應該怎么辦?這要是交所得稅的話,要交多少?因為工資是十幾萬。
你好老師 公司每個月都會計算發票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發票本應該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態,如果要調增企業所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師,我們公司每個月是大概100萬的原材料進項發票,月底就是工資加原材料結轉主營業務成本,但是這個月我們有800多萬的房產稅發票抵扣,這樣的話這幾個月就只有工資結轉主營業務成本了,那主營成本少了不是最后利潤每個月增加好多呀,這樣肯定是不合理的,該怎么做賬呢
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣。可以嗎?其實就是為了抵這個所得稅
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
是的,老師
你好,可以預提成本的。你們之前成本沒有確認的話。
老師,那怎么做分錄呢?
你好,先確定一下你們的成本是還沒有來,還是之前已經多計提了。
本月開上個月的發票,工資也是開上個月的,
本月項目結束了,就不能計提工資了,但是發票在這個月開的算收入,所以成本就少了
你上個月已經計提了工資,這個月才開的發票,相當于你上個月已經確認了成本。
對,老師,要怎么解決呢?怎么做分錄
是要把上個月的成本去掉嗎?
你好,你上個月計算了成本,也就是在你的本年利潤的已經有了,不用再沖回了和作的這個月是一樣的。