你好 支付 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款 抵稅 借,應交稅費一應增一減免稅款(小規模,應交稅費一應增) 貸,管理費用
請問老師,支付稅控系統維護費280,做增值稅抵扣時分錄怎么寫?
請問老師 支付的增值稅稅控系統技術維護費 就是每年280元的那個費用怎么做賬
老師稅控盤280維護費,抵減增值稅時怎么做會計分錄
9月支付稅控維護費280元,9月抵扣了84.97,做賬分錄怎么寫?
支付稅控系統專用設備維護費280元,取得增值稅普通發票。會計分錄的金額怎么寫啊
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
是這樣,之前會計做了交稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅280貸方是現金,現在我需要做抵扣增值稅分錄,請問是怎么寫,我按你的做了一下增值稅貸方余額方向有負數280,
你好,您是小規模納稅人么;
一般納稅人
你好,如果是一般納稅人,上面的分錄不對呢,不能直接未交增值稅;您看下是不是已經抵了;
沒有抵,到目前為止,一直在貸方掛著
你好,如果是這樣 借,管理費用 貸,應交稅費一未交增值稅 再做 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用