你好,就是這樣操作的哦
我公司有獨立的工會組織,也有獨立工會賬戶,每月要按工資總額的2%撥到工會賬號,這2%里的一部分我們是每個月上繳國稅,銀行扣款,那余下的錢是需要財務把公司賬戶的錢打款到工會賬戶嗎?這流程雖知道一點,但不知道是不是這么操作的?
我公司加入了街道的小工會,每個季度我公司正常交工會經費,沒有計提。繳納時借管理費用-稅金及附加,貸:銀行。現在公司需要報銷一部分工會經費,街道小工會付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個款和支出這個款怎么入賬? 發票抬頭開的是我們公司
一個股東貸的款,銀行那邊就沒有把這筆款直接打到股東的賬戶上,是打到我們合作項目的承包方他們公賬,我公司是分包方,然后承包方因為沒錢給我們工程款就給股東房產來抵工程款,現在還有兩個抵房名額,承包方就把股東的貸款付到這兩個私人賬戶上了,且備注的是工程款不是貸款,所以這種事情況下會產生個稅嗎
我們中標一個項目,不想做賣給了別人,但還是掛我們公司,我們是名義上的總包,他們是實際上的,我們只收項目管理費,扣稅和過賬,事情是他們做,現在這個項目需要辦理農民工專用賬戶,和銀行簽了監管協議,有個監管系統可以上傳農民工工資表,然后銀行代發。想問下,這個監管系統是我們財務操作還是他們操作?工程款到賬會進到我們公戶,部分會進到農民工賬戶,如果這個監管系統不在我們財務這邊操作,我們該怎么知道這個農民工工資到賬情況呢?
你好,我三月份發工資 基本戶轉給工行網銀非基本戶代發 40371元,但是當時這個工行他不知道什么原因轉出去的款一個沒有代發上 ,但是這個錢他又到不了工行賬戶 只能到這個代發戶頭上, 他又一時半會退不回農行里,他要4月1日才可以退回到農行 里面, 三月份是他們做的賬 他們沒有發出去 所以就沒有做這筆退回來的款
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
提足工會后除了上繳工會的那部分,余下就銀行賬戶之間轉賬下,那如果工會賬戶里的錢取出給員工福利費,在通過工資薪金轉出。分錄計提,借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬
對的,就是這樣做分錄的
那每個月工會會上交,余下計提的錢打款到工會賬戶是隨企業支配的,可以計提了不打款等需要發福利再打款到工會賬戶嗎?
嗯,直接按照應交的金額上交就行了