你好,同學(xué)。 收計(jì)其他應(yīng)付款,使用沖減其他應(yīng)付款處理。
我公司加入了街道的小工會(huì),每個(gè)季度我公司正常交工會(huì)經(jīng)費(fèi),沒有計(jì)提。繳納時(shí)借管理費(fèi)用-稅金及附加,貸:銀行。現(xiàn)在公司需要報(bào)銷一部分工會(huì)經(jīng)費(fèi),街道小工會(huì)付錢給我們公司賬上,那么我公司收到這個(gè)款和支出這個(gè)款怎么入賬? 發(fā)票抬頭開的是我們公司
公司報(bào)稅時(shí)按照應(yīng)付工資千分之八繳納 最分錄計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) (按應(yīng)付工資2%) 繳納千分之八時(shí)做分錄沖應(yīng)付職工薪酬 但是我們單位今年讓職工個(gè)人向公司繳納工會(huì)稅費(fèi),應(yīng)付工資的千分之五。并且子公司收的這部分錢要交給集團(tuán),(我是子公司的會(huì)計(jì),我怎么記賬呢)
工會(huì)是獨(dú)立的賬戶。是不并入公司財(cái)務(wù)核算嗎。我們做賬1??計(jì)提借管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2??繳納借應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款就結(jié)束了。工會(huì)那邊支出就單獨(dú)核算嗎,那費(fèi)用支出沒有發(fā)票的怎么辦?可以開票的是開公司的稅號(hào)還是工會(huì)的呢?
老師,請(qǐng)問我公司用的是 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目,用的是應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),現(xiàn)在需要我們子公司加入母公司的工會(huì)組織,在稅局繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),我的借方管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸方如何提現(xiàn)呢?
老師好,我們是小公司,成立有工會(huì)。計(jì)提繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的分錄是借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-上級(jí)工會(huì) 其他應(yīng)付款-單位工會(huì) 現(xiàn)在我公司需要用一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)用于購買年節(jié)禮品給員工。這個(gè)怎么做分錄呀? 直接是其他應(yīng)付款-單位工會(huì) 貸銀行存款嗎?需不需要再經(jīng)過福利費(fèi)呀?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
個(gè)體工商戶開具1稅點(diǎn)專票,對(duì)方一般納稅人可以抵扣1稅點(diǎn)嘛?這樣個(gè)體工商戶需要繳納什么稅費(fèi)?
老師好~咨詢下:公司裝修產(chǎn)生的一系列費(fèi)用,一般計(jì)入什么科目?
總公司不是小微企業(yè),稅費(fèi)這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質(zhì),這樣是注冊(cè)子公司還是分公司稅費(fèi)是不受總公司影響?
資產(chǎn)不超5000萬享受小微企業(yè)優(yōu)惠,企業(yè)剛成立,固定資產(chǎn)是1億,企業(yè)一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業(yè)
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
這種情況發(fā)票能開專票嗎?也就是我們能抵扣嗎
可以的,這也是你企業(yè)支出的部分
可是在其他應(yīng)付款里走的,并不是我公司的費(fèi)用啊
收到這個(gè)款,借銀行,貸其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)。支出時(shí),借其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸銀行嗎?如果這樣的話,這個(gè)發(fā)票不是我企業(yè)支出的部分吧,因?yàn)槭切」?huì)的。
如果說你是收到支付的話,發(fā)票不開你公司,那么就是按照上面的分錄處理,如果說發(fā)票開你公司就要作為正常的費(fèi)用處理。
發(fā)票開我公司抬頭,發(fā)票給小工會(huì),我們收到小工會(huì)錢。這樣我們?cè)趺醋鳛檎5馁M(fèi)用直接入賬?
那如果說發(fā)票是開你公司,那你就作為費(fèi)用處理,收到這個(gè)錢的話就作為收入處理。
1發(fā)票原件給小工會(huì) 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發(fā)票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸應(yīng)收,那支付呢,借,費(fèi)用,貸方是什么
1發(fā)票原件給小工會(huì) 2作為收入是無票收入?交所得稅? 3所得的發(fā)票是員工墊付的 如果收到錢,借銀行,貸營業(yè)外收入嗎?這個(gè)收入沒有銷項(xiàng)稅額? 那支付呢,借,費(fèi)用,貸方,銀行?
是的,如果說發(fā)票的原件給了這個(gè)小公會(huì)這一邊,那么你這一邊的話,收到工會(huì)的錢,你沒有開票,你就按照股票收入處理。
有銷項(xiàng)稅額,你要正常確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,后面這個(gè)分錄。后面的這個(gè)分錄沒有問題。
我覺得這樣不對(duì),不過還是謝謝您
主要是看你這個(gè)發(fā)票怎么開,如果說這個(gè)發(fā)票是開給你公司,那么就作為你公司的費(fèi)用,那么你收到這個(gè)錢肯定是作為收入處理。 那如果說哦,這個(gè)發(fā)票不是開給你,直接開給這個(gè)公會(huì),你直接注意代收代付就可以。