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你好,老師,咨詢你們一下,就是我們這個之前POS機收款,但是是工商銀行,店家一打款,實際500元,但是只收到了498.12,其中扣了手續費,但是這個手續費又沒有在公賬上體現出來,我這個要怎么做啊,老師,

2020-08-11 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-11 14:12

您好同學建議你們統一計提一下這個錢是財務費用 借:財務費用 貸:主營業務收入 應交稅費(你們本來應該是貸銀行存款 但是你們沒體現可以這樣補一下)

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 14:25

我可不可以這樣,我收到錢,就是借:銀行存款498.12,手續費1.88,貸:預收賬款500,因為我們最終發貨要500,來發貨的,發貨時,借:預收賬款,貸主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅—小規模增值稅,還有老師,就是打款pos機上,有幾家店一起打,然后到賬的話,就是幾筆在一起,也沒有分開來,但是我賬上是分開的,到公賬上,付款方是空的,沒有數據,

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齊紅老師 解答 2020-08-11 14:31

您好同學,可以這樣的,憑證是可以自制的

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 14:51

老師,我問一下,就是我剛從外賬公司把賬務接過來,現在在我這邊申報個稅嗎,沒有數據,我只有從新添加人員,但是有幾個已經離職了,我要從新添加,然后報送,然后在來取消嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-11 15:01

您好同學,是的同學是的

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 17:59

老師,我們是小規模嗎,有些店家不開票,我們發完貨,然后確認收入,是含稅的,現在疫情期間,小規模不是按1%嗎,那我現在確認收入是按3%還是按1%啊,例如,我確認一筆收入,借預收賬款6650,貸:主營業務收入6456.31,貸:應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅193.69

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齊紅老師 解答 2020-08-11 20:13

按3%確認,然后再調整2%

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齊紅老師 解答 2020-08-11 20:13

當成營業外收入,同學

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快賬用戶6182 追問 2020-08-11 20:15

老師,你是說3%和1%中間差額部分,當成營業外收入是嗎,什么時候調整啊

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快賬用戶6182 追問 2020-08-12 09:35

老師,那個手續費沒有體現出來,直接扣了,我這個手續費要不要寫上去啊,不然發貨對不上

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您好同學建議你們統一計提一下這個錢是財務費用 借:財務費用 貸:主營業務收入 應交稅費(你們本來應該是貸銀行存款 但是你們沒體現可以這樣補一下)
2020-08-11
你好,是計入收款手費中
2020-08-06
你好,計入財務費用就可以了
2020-08-05
同學,你好 借:銀行存款19988 財務費用-手續費 12 貸:應收賬款?20000
2024-04-03
你好,可以把一個店鋪一天的匯總做會計分錄,扣的手續費計入財務費用可以,比如人家扣你的就借:財務費用,不會對不上啊,你是怎么做的分錄?
2020-06-13
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