您好同學建議你們統一計提一下這個錢是財務費用 借:財務費用 貸:主營業務收入 應交稅費(你們本來應該是貸銀行存款 但是你們沒體現可以這樣補一下)
老師,我們收美元進來,對方選擇我們扣手續費,但這個手續費又是中間轉行扣的,沒有單據,到我們銀行入賬時這個金額就少了點,那我做賬用入賬的金額做的話,不是就還有差嗎?這個該怎么做啊
你好,老師,咨詢你們一下,就是我們這個之前POS機收款,但是是工商銀行,店家一打款,實際500元,但是只收到了498.12,其中扣了手續費,但是這個手續費又沒有在公賬上體現出來,我這個要怎么做啊,老師,
你好,我想請問下一家餐廳轉讓給了新老板,但是在轉店前有顧客還有會員卡余額一萬多,原來老板沒退款給他們,他們又繼續到新店消費,但實際這個錢新店老板沒收到,要怎么做賬呢
老師,你好,那如果銀行手續費在公司沒有收入之前,我們是去年7月份辦了執照,但是到現在一年多,沒有收入,這個入什么科目比較好?
請問一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個做成應收賬款,那其中要扣除的手續費怎么做,我掛的應收是含手續費的,那我確認收入的時候哪樣做,借銀行存款,應收賬款,貸主營業務收入,其中應收賬款了包括了手續費的錢,那我要怎么體現
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
我可不可以這樣,我收到錢,就是借:銀行存款498.12,手續費1.88,貸:預收賬款500,因為我們最終發貨要500,來發貨的,發貨時,借:預收賬款,貸主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅—小規模增值稅,還有老師,就是打款pos機上,有幾家店一起打,然后到賬的話,就是幾筆在一起,也沒有分開來,但是我賬上是分開的,到公賬上,付款方是空的,沒有數據,
您好同學,可以這樣的,憑證是可以自制的
老師,我問一下,就是我剛從外賬公司把賬務接過來,現在在我這邊申報個稅嗎,沒有數據,我只有從新添加人員,但是有幾個已經離職了,我要從新添加,然后報送,然后在來取消嗎
您好同學,是的同學是的
老師,我們是小規模嗎,有些店家不開票,我們發完貨,然后確認收入,是含稅的,現在疫情期間,小規模不是按1%嗎,那我現在確認收入是按3%還是按1%啊,例如,我確認一筆收入,借預收賬款6650,貸:主營業務收入6456.31,貸:應交稅費-應交增值稅-小規模增值稅193.69
按3%確認,然后再調整2%
當成營業外收入,同學
老師,你是說3%和1%中間差額部分,當成營業外收入是嗎,什么時候調整啊
老師,那個手續費沒有體現出來,直接扣了,我這個手續費要不要寫上去啊,不然發貨對不上