你好,同學。 掛靠 的處理,是相當于資質方從甲方拿 的工程項目,然后分包給掛靠人做,那么資質方給掛靠 人支付款項,是讓掛靠 人開票,以成本形式支付處理的。 你這開票的金額,發包的金額就是扣管理費和稅金后的余額
老師好,我們是總承包方,把工程分包出去了,只收取稅金和管理費,那每個月怎么填寫增值稅扣出發包的那個數呢?這個數從哪里知道呢?雖然合同有總的分包額,但是勞務分包是一個總合同,然后分次撥款給他們
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務分包出去,只收管理費和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點的增值稅,那等分包方提供來勞務發票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是被掛靠方,把勞務和一部分輔材分包給一個勞務公司了,一般計稅,他們給我開9%的工程款發票,但是,現在他們感覺給我們開9%的發票稅率太高,想從這個合同里面拿出一部分合同額作為專業分包,然后作為清包工和另一個勞務公司簽合同,開3%的發票給我們,這樣可以嗎
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
老師,那就是每次掛靠方提供來成本票,扣除管理費和稅金后的金額直接填列附表三對應欄次就可以是嗎
是的,就是這個意思的