同學,您好,看一下他的入職時間是否正確。
一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,該表適用于發生資產折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調整,均須填報,請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“104從業人數”為:【5】人,季度預繳申報表中填報的從業人數的季度平均值為:【4】人,請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為:【33.2】萬元,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為:【29】萬元,請核實。四、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定,自2018年1月1日起,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【79900】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
申報失敗,反饋信息,證件號的以下數據校驗不通過,正常工資薪酬金中的累計減除費用應小于等于O,實際填寫的是35000
請問老師,這個月我報個稅時,其中有3人的顯示累計減除費用不通過。不通過原因為:是否扣除減除費用為是時,正常工資薪金中的累計減除費用應小于等于0,實際填寫的是為35000,請問是怎么回事,怎么處理 A-Zi~Xi 于 2020-08-03 10:45 發布
個稅申報失敗,【綜合所得預扣預繳表】反饋結果: 姓名xx,證件號碼xx的以下數據校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“累計減除費用”應小于等于[0],實際填寫的是[35000]; 請問怎么處理
我每個月都是個稅申報為2800,這個月報個稅的時候,系統提示是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“累計減除費用”應小于等于10000,實際填寫的是35000,中間沒有離過職 請問我應該怎么調整?
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
入職時間沒有問題的,但他8月份調總公司去了,跟這有關系嗎
同學,您好,那他去那頭是否報個稅了?
沒有的,上個月都可以申報
不可能做2份工資表
那不應該的,他現在是正常狀態嗎?
是的,是正常的狀態
正常工資薪金”中的“累計減除費用”應小于等于[0],這個地方有問題,在系統上找一下,之前我碰到的大部分是合同起止日期的原因,你再找找。
好的,謝謝老師
同學,您好,不客氣,如果滿意給我個五星好評好哦,謝謝了!