你好,你在大廳那邊申報(bào)的,自己的系統(tǒng)看不到。
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒有交過(guò)這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
老師好,我這個(gè)月因?yàn)橥似苯痤~大于開票金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),沒辦法去了稅務(wù)大廳報(bào)的稅,可是回來(lái)后登錄電子稅務(wù)局想打印申報(bào)報(bào)表可是就是沒有,這是怎么回事?請(qǐng)教,謝謝
我是一般納稅人,這個(gè)月9%的開票金額大于實(shí)際銷售金額,我想問(wèn)下,我申報(bào)增值稅的時(shí)候該怎么申報(bào)?導(dǎo)致這個(gè)問(wèn)題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了,涉及跨年,以前也做了無(wú)票收入,重點(diǎn)是現(xiàn)在按實(shí)際開票數(shù)申報(bào)可以,但是就得改賬面數(shù)據(jù),改報(bào)表,就有沒有辦法可以不改報(bào)表,不改賬?
郭老師好,是這樣的我上周有請(qǐng)教過(guò)你小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表負(fù)數(shù)填寫的問(wèn)題,我今天上午去稅務(wù)大廳申報(bào)了,然后回來(lái)開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報(bào)比對(duì)不通過(guò),我現(xiàn)在不確定是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報(bào)表上的數(shù)字,負(fù)數(shù)填到二季度申報(bào)表上對(duì)應(yīng)地方的
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
是的,我還特意問(wèn)了稅務(wù)大廳的人員還需不需要我做什么,他說(shuō)不用,我能查到已經(jīng)報(bào)了,但是打印報(bào)表沒有
你好,只要是你在稅務(wù)局申報(bào)的,你系統(tǒng)申報(bào)表不會(huì)變化。 去年就開始這樣了
那我就打印不了報(bào)表了對(duì)吧?老師
是的,你可以打印出空白的,自己填寫上。
謝謝老師,明白了
不用客氣的,應(yīng)該的。