你好,對你們的影響就是款項沒有收到 客戶把發(fā)票認證抵扣了,你們只能是催收款項
我們已經開了發(fā)票,但是客戶一直沒付款,對我們有什么影響,要是客戶把發(fā)票認證抵扣了怎么辦
老師,我們給客戶開了發(fā)票,對方已經認證,但是他一直不給我們付款,已經一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
請問我們開給客戶的專用發(fā)票,客戶已經認證抵扣。現(xiàn)在需要退回,客戶給我們開了紅字發(fā)票信息表,沒有把二三聯(lián)寄給我們,我們現(xiàn)在賬務怎么處理
有個發(fā)票開錯了但是客戶已經抵扣了,我們能沖紅嗎?還是需要客戶怎么配合?
老師你好,我公司給客戶開了專票,客戶已抵扣,但是款一直未到賬,我們公司想把發(fā)票紅沖?要怎么操作?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
那這樣的話我們也不能作廢嗎
你好,不能因為款項沒有收到就去作廢發(fā)票的
那發(fā)票這塊還有沒其他能解決的辦法
你好,發(fā)票方面沒有問題,問題是向對方催收款項