你好 必須是成為一般納稅人之后的進項才可以抵扣!
老師,我們是5月1日轉為一般納稅人了,4月3號和4月30號的進項發票能勾選抵扣嗎?要怎么做賬務處理呢?沒做過一般納稅人
老師好!我們公司今年4月份由小規模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發票一直沒做賬務處理,我想問下老師,這張發票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉出?
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進項稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進時,待抵扣進項稅。要抵扣再結轉嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進項稅,是在3月做過度了,才勾選認證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
一般納稅人:供應商4月紅沖了一張3月的發票 ,我在3月的已經認證抵扣 ;我5月已經做了進項稅額轉出了 ,現在會計賬務分錄要怎么做
你好!公司3月份還是小規模納稅人,4月1號變更為一般納稅人,那么3月份有轉一筆費用,發票三月未開具,四月開,開的是專票,那么這張發票的進項可以抵扣嗎?還是不能?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
請問老師,租賃合同,公章是公司的章,但是法人的名字是錯的,有影響么?需要重新簽訂么?
虧損彌補是用掙錢的,就是年份彌補以前五年的那個就是虧損,那以后年度的虧損可以用先前的盈利來彌補虧損嗎?比如說第一年虧十萬,第二年虧20萬,第三年虧30萬,第四年掙了100萬,我可以彌補第一年,第二年,第三年的虧損,我我以后就五年,我又虧了十萬,第六年又虧了十萬,我可以用第四年的100萬塊錢來彌補嗎我?
蘋果老師接其他老師勿接
老師,你好。請問我們公司需要收對方公司運費2萬元,但要支付給對方公司3萬元的賠付款,因此我們給對方開2萬元的運費發票,對方給我們開3萬元的商品賠償的發票,最后我們轉1萬元給對方公司(3一2=1萬元),請問這檔處理可以嗎?(還是說必須我們轉3萬給對方,對方再轉2萬給我方)
你好老師,企業所得稅這塊兒,怎么區分5%和25%征收。
蘋果老師接其他老師勿接
蘋果老師接其他老師勿接
信息技術咨詢服務,專用發票一般稅率是多少?
那我四月這兩張發票怎么處理呢?一直顯示在未勾選認證這里啊
不需要處理 不要認證 價稅合計計入成本費用
我還沒有開銷項發票是不是7月收到的那兩張進項發票還不用勾選認證? 進項發票是不是沒有有限期限制了?
是的!你的理解正確!