會計變更前 借:管理費用-折舊 230 貸:累計折舊 230 會計變更后 借:管理費用-折舊 350 貸:累計折舊 350 變更后折舊費用多計提了120,造成利潤減少120。但是利潤減少120又會帶來所得稅費用減少18,使凈利潤增加18,綜上對凈利潤的影響就是減少120-18=102
老師,所得稅稅率15%,這個題答案我不明白,如何理解,老師給講講吧,要是有分錄最好
老師,您好!請問題目給出13%的增值稅率,但答案和講解都沒有,答案框我寫的收入分錄對嗎?
請問老師,這道題,答案B我不是很清晰,我知道居民企業之間的股息紅利免企業所得稅,但是這個非居民企業(題目也沒有說是否在中國境內設立機構),這塊不明白,請老師講解,謝謝
老師,2019年產生應納稅暫時性差異80,形成遞延所得稅負債80*25%=20,這是期末余額吧?期初余額150,遞延所得稅發生額不是20-150=-130,要轉回130嗎?答案沒轉回,我不明白了。老師給講講唄。
老師,內部抵消這里如何理解,借遞資貸所得稅費用還有借少數股東權益 貸少數股東損益這里金額我不明白,其余不用講解,謝謝
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊
報關單上的規格型號怎么界定 比如:這份進項發票和報關單的規格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產怎么不減少呢
老師,我這里企業電子稅務局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯稅務的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務局上有顯示呢?
小規模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結轉期未,本年利潤為借方,軟件自動結轉到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設置嗎?