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老師我們是一般納稅人 請問下航天服務費280說能全額抵扣 報稅時填哪 該怎么填

2020-08-10 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-10 12:02

你好,填寫在這個表格中,請看圖

你好,填寫在這個表格中,請看圖
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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 12:04

這個只需要填下280嗎 需要上傳或者附這個發票嗎? 我當月有選發票抵扣的 與這個有沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 12:07

你好,需要填寫這個申報表,還需要去稅局做這個發票信息的備案 當月有選發票抵扣的,是這個280的發票認證了的意思?

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 12:12

1.這個航天服務費280是要到稅務局現場備案嗎 電子稅務局可以操作嗎? 2.我說的發票抵扣的意思是 7月我們有三千多的銷項 之前有個三萬多的進項 這次我點勾選抵扣了 不是三萬已經夠抵扣7月銷項了嘛 那我在填這個280的會不會有啥影響 是不是我三萬多進項里就會少抵扣280 就是這個意思

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齊紅老師 解答 2020-08-10 13:11

你好 1,需要去稅局大廳填表備案,是否可以通過電子稅務局操作,就需要看你當地有沒有提供這方面的服務了 2,這種情況280是填寫本期發生額280,應抵扣280,實際抵扣0,期末余額280

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 15:35

老師你的意思是不是這個280就可以留著以后抵扣

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齊紅老師 解答 2020-08-10 15:37

你好,是的,280的金額是可以結轉以后月份抵扣的

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 15:40

老師 像我這次只需要抵扣三千多 勾選的只有三萬多的 那還剩下這么多沒抵扣的 會在報表哪一欄顯示啊?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 15:41

你好,會在增值稅申報表的期末留抵稅額欄次顯示

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 15:42

我現在申報就能顯示出留底的稅額嗎 還是下次申報時才能顯示?

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齊紅老師 解答 2020-08-10 15:43

你好,申報當期就能在增值稅申報表的期末留抵稅額欄次顯示

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 17:08

老師 主表這里要填嗎 我還什么都沒填都是填了附表自動跳的數據 然后老師你說的280可以下期留抵的 主表上沒有看到反映出280

老師 主表這里要填嗎 我還什么都沒填都是填了附表自動跳的數據 
然后老師你說的280可以下期留抵的 主表上沒有看到反映出280
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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:11

你好,沒有看到你主表的應納稅額減征額欄次數據,無法判斷你是否填寫正確的

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 17:16

老師 我是這樣填的 第三張主表自動導出來的數據

老師 我是這樣填的 第三張主表自動導出來的數據
老師 我是這樣填的 第三張主表自動導出來的數據
老師 我是這樣填的 第三張主表自動導出來的數據
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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:18

你好,是的,是這樣填寫的

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 17:19

因為我是想著本期抵扣的夠了 那就下次再抵扣280元 但是這個280元在主表上又沒顯示 那我下次要抵扣280該怎么弄

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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:21

你好,下次要抵扣280的時候,在減免表格填寫期初余額280,本期發生額0,應抵減280,實際抵減280,期末余額0

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快賬用戶8613 追問 2020-08-10 17:23

老師 你看看 我要是現在抵扣 怎么出現-280 這是正常的嗎

老師 你看看 我要是現在抵扣 怎么出現-280 這是正常的嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-10 17:25

你好,不正常,你當期都有留抵稅額,這種情況不需要填寫280在應納稅額減征額欄次的 只有當期有增值稅應納稅額的情況下,才需要把280填寫在應納稅額減征額欄次的

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你好,填寫在這個表格中,請看圖
2020-08-10
附表四和減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面,然后主表應納稅減征額23欄 借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數
2023-03-30
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 申報表金額填寫,請看圖片
2022-04-02
你好,可以截圖嗎看一下
2023-10-14
你好,這個是可以全額抵扣增值稅的。
2021-09-06
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