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公司交辦公室電費和物業管理費,收到了增值稅專用發票,怎么做賬務處理

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2020-08-10 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-10 09:50

借管理費用物業費/電費, 進項稅額 貸其他應付款

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:51

按理你這個12個月需要分攤,不過這個金額不大,直接一次做費用可以,沒有跨年,

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借管理費用物業費/電費, 進項稅額 貸其他應付款
2020-08-10
一般納稅人的話,物業管理6% 辦公室租賃的, 如果是營改增之前的房屋,5% 營改增之后的9% 自己的房屋還需要交房產稅、土地使用稅、印花稅 附加稅,所得稅
2022-05-03
下個月收到專用發票并付款時,會計處理如下: 假設增值稅稅額為 13 元(100×13%),總金額為 113 元。 先將上個月的計提費用沖回: 借:管理費用 - 水電費 -100 貸:應付賬款 -**公司 -100 然后根據發票做正確的分錄: 借:管理費用 - 水電費 100 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 13 貸:銀行存款 113
2024-08-08
你好? ?寫管理費用-電費來核算。? ?摘要寫清楚 支付電費? ??
2020-11-06
要做固定資產清理,然后收益就是管理費用—物業費和水電費
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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