報稅不用什么特別的,直接按照進項銷項來填寫數據就可以了,未開票收入單獨統計,填寫進去就行了,營業外收入不填寫增值稅申報表,這個只填寫所得稅申報表
請問一下各位老師!報稅前都需要準備什么資料啊,我不會準備資料,就準備開票明細和認證明細?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統計啊,賣廢品收入啊,營業外收入啊,平時零星收入沒有發票的,還有員工出差發票這個都要怎么統計,怎么算啊???一想到這些基礎數據不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數據我都統計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉出的就更凌亂了我
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業沒收入 1.現在公司付的大的款項我都是掛的預付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉走的其他應付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分攤到費用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉了手續費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應付款,出的時候,借其他應付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統比如8月報7月的稅,里面有一項工會經費的應該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發所以不知道實際是多少,有時候會有調整,這樣我報稅系統報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關系,差別不大,因為發的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里,稅額已轉出,但是這個紅字發票我沒見到,這個紅字發票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數據一致),那么9月賬務怎么調整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發票,這月的進貨專發票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發票,我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票,但屬于是九月屬期的認證 發票吧?3-有收入了開出發票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據我發的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,您好,我想問下想請請教下母公司處置子公司,對母公司本部,合并,以上母公司的上級合并的影響,如何測算下,對利潤,現金流的影響! 母公司:新揚公司(香港注冊) 子公司:剛果金公司(剛果注冊) 母公司的上級公司:國貿公司(北京注冊) 想簡單測算下,如何25年打算處置子公司剛果金公司,則對新揚公司本部,合并層,自己國貿公司合并層有哪些利潤和現金流等重要指標影響,需要哪些數據,那些公司,如何測算,謝謝老師
公司為一般納稅人,公司注冊資本為1000萬,目前股東實繳了實收資本10萬,股東為法人100%持有公司股權,公司資產負債表有未分配800萬利潤,現在我們要把股權轉讓給其他人,這個稅款怎么計算
第四季度財報和企業所得稅報錯了少報了收入和成本,可以在電子稅務局直接更正嗎?
您好!老師,想問下工廠返回的陳列費(這筆費用我們是做為中間人,要再轉回給我的客戶),入賬時我可以直接沖主營業務成本,轉給客戶時記銷售費用,這樣可以嗎?
老師,我們公司是做學生研學的,類似于小文化景區,里面會有應該食物區,是別人合作,別人銷售她們請營業員這樣(比如飲料雪糕烤腸之類),但有些北京糕點是我們采購,我們不收房租水電費衛生有人給他們打掃,說的是利潤平分50%,老板想讓他們從我們收銀系統里收銀,方便監控。但是從我們收銀系統走,會到我們公戶上,這樣報稅,比如進來發票,包括后面我們研學文化服務這塊轉成一般納稅人6%但是銷售視頻商品是13%,我提出不能走我們公戶, 老師這塊兒利潤分給我們,我們開什么發票合適呢,本來研學館,別人都看得到那兒就有個食物區,報稅這塊兒沒有銷售商品只有服務費這塊,所以我認為食物區肯定要規劃好是嗎,老師,請老師指點迷津
老師,建筑公司收到業務的工程款墊付材料的,備注貨款有沒關系的?
你好,老師,3月被稅務局查,說2023年4.5.7月收到一家公司三張發票進項發票,不能抵扣要轉出,報表也更正申報了,稅費也補繳了,會計分錄怎么辦
老師,發票開的是現代服務-信息服務費,應記到哪個科目下面啊
個稅返還會計分錄怎么做,退了30.05 不多
公司名稱變更,提交的股東會決議,蓋章是不是得蓋原公司名稱的章?
感覺太難了,自己根本不會操作。腦子是亂的
不難,慢慢來,我們有報稅練習,你可以去看下
看了還是不會,實際也不會算,還有有遺漏
這個就是根據進項和銷項來的
哎,還是缺乏鍛煉
多練習就可以的哦