你好,同學。你如果享受加計扣除,就表示 你沒有選擇差額計稅,才可抵扣進項,那你附表三是不填寫的喲
請問旅游業加計扣除是10%嗎?填了表四,還要填表二,怎么填表二
老師,加計抵扣額在哪里填寫?增值稅表二還是四,還是這倆表都要寫
老師,請問旅游業差額扣除填寫增值稅申報表主表收入是填寫扣除后金額嗎
稅控盤普票費用在附表四填寫抵扣后 還要在附表二填寫嗎?怎么附表四填寫完主表沒有抵扣呢?
高鐵票計算抵扣申報,除了填寫申報表(二)8b,還填寫10嗎,還有其他需要填的嗎
公司提示去年有兩張貸款利息的發票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應該是之前的財務分開入的,發票開的是總金額,現在聯系不到之前的財務,這種情況下應該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務是反結帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應付款這個科目上嗎?
老師去年應收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續費沒開發票,現在開出來應該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產汽車的會計分錄
未稅的但是轉的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調增嗎
股東轉讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農產品零售”問一下開發票的話新鮮豬肉算農產品嗎?可以免稅嗎?謝謝
不填表三。表二聽說要填寫
表二是不要填寫的,附表四,主表填寫就是了
還有要填加計扣除聲明,那個金額要怎么填
這里按你當期實際發生的銷售額填寫,就是之前申報的銷售額
老師,本月銷售19萬,合計27萬,是不是這樣
知道了,謝謝老師
好的, 問題解決了就行。
老師,請問加計扣除計提的稅額,本期實際遞減額怎么填
你這附表四填寫,主表正常是會自動 生成加計扣除的金額的,你看一下是否生成了,如果沒有,你手動填寫在加計扣除欄
不能自動生成
你填寫附表四后,應該直接反應在本期應補退里面的,你看 一下呢
增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
請問老師、加計扣除金額怎么做分錄
借,應交稅費~增值稅~加計扣除 貸,其他收益
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快