應是在附表四填寫減免稅費明細表。在增值稅主表中會列示“減免稅費”。
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復填寫了嗎
稅控盤未抵扣認證,在申報時附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報明細表嗎?為什么兩個表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動填寫嗎?
增值稅申報附表四里面期末余額有480(增值稅稅控系統設備費),這個月想把這480低扣出去,應該附表二里面填寫對嗎?在表二哪一欄填寫抵扣?這個表四還要怎么變動?
稅控盤服務費該月不抵扣是不是填寫附表四就可以了,減免稅明細表要填寫嗎
請問稅控盤年費280元填寫附表四然后手工填寫在主表23行對嗎?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
沒有減免呀
主表沒有提取出來呀
你這個第4列應填寫200元
填寫銷售額嗎?為什么要填寫200塊?
寫200塊還是主表還是沒有提取數據呀?
你們發生減免稅額是280元,第4列是填寫280元,不是填寫89.04元
那我們這個月就用89塊多需要抵扣呀?
填寫280 主表也沒有抵扣呀?是要填寫附表二嗎?
你是如果計算是89塊多需要抵扣的?
對 我銷項稅額89.04
怎么才能抵扣呀 這個金稅盤費用不是可以全額抵扣嗎?
一、兩種處理方式:你要不就是全額抵扣;要不就是直接交89.04元。 二、如果是你的銷項稅額大于280元時,再填寫減免稅費明細表。