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計入管理費用的業務招待費由個人先墊付此款項單位再報銷,分錄應該是借管理費用-業務招待費,貸銀行存款;現在是此款項又轉入掛總公司賬,分錄應該怎么寫?

2020-08-08 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-08 10:39

您好 借:管理費用-業務招待費 借方紅字 借:其他應收款-總公司 借方藍字

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快賬用戶1010 追問 2020-08-08 10:43

紅字的話不是變成負數了嗎?不會沖減費用嗎?利潤表上還會顯示此費用碼?

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:44

您轉入總公司掛賬 是費用轉入 還是銀行存款轉入?

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快賬用戶1010 追問 2020-08-08 10:47

銀行存款轉入

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:47

那暫時不做帳 等收到總公司的錢才做

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快賬用戶1010 追問 2020-08-08 10:50

那收到錢后又該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-08 10:52

借:銀行存款 貸:其他應付款-總公司

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相關問題討論
您好 借:管理費用-業務招待費 借方紅字 借:其他應收款-總公司 借方藍字
2020-08-08
你好,送人也是和招待一樣的,不體現應交稅費,全部計入費用。
2021-04-08
同學你好 直接原分錄負數紅沖然后重新做
2021-02-01
同學你好 收到多少做多少 然后用多少沖減多少
2022-04-01
您好!這個一般是做兩筆分錄,一筆是記錄這個錢的進出,一筆是記錄費用
2022-04-01
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