您好 借:管理費用-業務招待費 借方紅字 借:其他應收款-總公司 借方藍字
計入管理費用的業務招待費由個人先墊付此款項單位再報銷,分錄應該是借管理費用-業務招待費,貸銀行存款;現在是此款項又轉入掛總公司賬,分錄應該怎么寫?
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
2021年12月收到一張住宿專票不含稅金額2366.04 稅額141.96元 分錄科目掛錯了 未抵扣 掛到業務招待費 應該掛差旅費 當時分錄是這樣做的 借 管理費用-業務招待費2508 貸 銀行存款 2508。 本來不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了這張發票 跨年了要怎么更正分錄?不想做進項稅轉出
小企業會計準則,2019年的一筆賬務,現在需要調整。 原賬務是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸現金。 正確的應該是,借其他應付款 貸銀行存款,借管理費用 貸其他應付款。 調整分錄要怎么寫?
老師請問下, 去年付了物業費并收到物業發票,做了分錄,借預付賬款-物業費,應交稅費-待認證進項,貸:銀行存款,每月計提:借管理費用,代預付賬款-物業費,實際對方是普票,但 做賬成專票了,現在要怎么調整呢?是借:管理費用,待:應交稅費-待認證進項還是 借:管理費用,待:應交稅費-進項稅額轉出呢?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
紅字的話不是變成負數了嗎?不會沖減費用嗎?利潤表上還會顯示此費用碼?
您轉入總公司掛賬 是費用轉入 還是銀行存款轉入?
銀行存款轉入
那暫時不做帳 等收到總公司的錢才做
那收到錢后又該怎么做分錄呢?
借:銀行存款 貸:其他應付款-總公司