你好,你們的所得稅是怎么申報(bào)的?
老師,您好,我是代賬,接到一個客戶18年開票60萬,增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),19年開票80萬,增值稅報(bào)表正常申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表是0申報(bào),現(xiàn)在交接給我們是沒有任何之前單據(jù)和數(shù)據(jù)的,,我們可以按0來建賬嗎?后期務(wù)查起來會不會對我們有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計(jì)沒有賬,申報(bào)都是找了個人隨便編的數(shù)申報(bào)的。現(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來申報(bào)。
老師您好,我想問一下,我這邊有個合伙企業(yè)23年接手時什么都是0申報(bào),也沒有賬,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表有兩三個數(shù)值,如果這樣的話我23年的三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就有問題現(xiàn)在是否需要更正,還是直接做23年的年報(bào)時調(diào)整過來就可以,小規(guī)模納稅人
老師,請教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開出發(fā)票金額申報(bào)的,未開發(fā)票部份沒申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營業(yè)收入來申報(bào)。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個月直接補(bǔ)報(bào)這個差數(shù)嗎?還是得一個月一個月查了核對申報(bào)?謝謝老師
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價(jià)出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報(bào)增值稅的時候有收入,但是到了報(bào)季度報(bào)表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產(chǎn)稅貸方余額2分錢咋調(diào)賬,調(diào)到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應(yīng)付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,應(yīng)該怎么記賬?不支付的工資與補(bǔ)償金記賬方式一樣嗎?
他們的財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào),所得稅也是0申報(bào)
有風(fēng)險(xiǎn) 你們的增值稅和所得稅的收入不一致。
建議補(bǔ)申報(bào)之前的