你好,這種5.8的尾數(shù)沒有收到可以通過財務(wù)費用科目核算 借;銀行存款 10000,財務(wù)費用5.8,貸;應(yīng)收賬款10005.8
老師好!我的應(yīng)收賬款比如是10005.8,我收到付款時只收到10000,余下的5.8元的壞賬準(zhǔn)備是怎么做的!謝謝!
老師,你好!我想了解下應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么做?收回壞賬的分錄怎么做分錄?
你好老師,已確認(rèn)并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款又重新收回 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備科目期末余額是貸方,那這樣要怎樣把壞賬準(zhǔn)備做平,期末沒余額?
B企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備,提取率為2%,2001年1月1日,”應(yīng)收賬款”賬戶的余額為1970000元,“其他應(yīng)收款”賬戶的余額為30000元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的余額為40000元。B企業(yè)2001年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(暫且只考慮應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款):1)一張面值為600000元的不帶息票據(jù)到期不能收回。2)因供貨單位破產(chǎn)清算,已預(yù)付的200000元貨款暫時無法收回,轉(zhuǎn)作“其他應(yīng)收款”。3)經(jīng)廠長辦公會議等類似機構(gòu)批準(zhǔn),當(dāng)年核銷壞賬50000元。4)年末計提壞賬準(zhǔn)備。
老師,應(yīng)收應(yīng)付同一家,應(yīng)付賬款6000元,應(yīng)收賬款8000,應(yīng)收的扣掉應(yīng)付的后支付我司,實際到賬是2000,這分錄應(yīng)該怎么寫,麻煩指導(dǎo)一下,謝謝!
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標(biāo),財政讓政府采購怎么辦
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應(yīng)該如何處理才是正確的還是應(yīng)該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務(wù)類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權(quán)債轉(zhuǎn)股投資設(shè)立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責(zé)任