您好 借:資產減值損失 借方紅字 貸:壞賬準備 貸方紅字
應收帳款1408600,已確認壞賬40000,壞賬準備科目應保持貸方余額102400,問資產負債表應收賬款期末余額怎么計算,
你好老師,已確認并轉銷的應收款又重新收回 借:應收賬款 貸:壞賬準備 同時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 壞賬準備科目期末余額是貸方,那這樣要怎樣把壞賬準備做平,期末沒余額?
老師!應收賬款收不回來了是這樣做分錄嗎?計提時:借 信用減值損失-壞賬準備 貸 應收賬款-壞賬準備;確認壞賬時:借 應收賬款-壞賬準備 貸 應收賬款-***,是這樣做分錄嗎? 這樣做完,信用減值損失這個科目怎么平賬呢?
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
能借:壞賬準備 貸:資產減值損失嗎?
應該我上面這樣寫分錄 沖銷
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師如果計提 借:資產減值損失 貸:壞賬準備 那期末資產減值損失怎么做平,沒余額?
借:資產減值損失 貸:本年利潤
是確認不能收回貨款,轉銷到壞賬了,不是借:本年利潤,貸:資產減值準備嗎?這樣資產減值損失期末就沒余額了
您是已經轉銷的又收回 不是轉銷壞賬啊