學(xué)員您好,只按一種交稅就可以,不重復(fù)征收。
老師,我們是電信服務(wù)公司,主要提供呼叫等電信服務(wù),需要繳納技術(shù)合同印花稅,在經(jīng)營過程中,購買的電腦70000需要繳納次印花稅嗎
物業(yè)公司,印花稅都有哪些,業(yè)主的物業(yè)服務(wù)要交么?停車服務(wù)要交么?商鋪的物業(yè)服務(wù)要交么?對(duì)方公司跟我們簽的維修維保電梯或其他設(shè)備需要交印花稅么?購買辦公用品.勞保用品等半年結(jié)一次需要交印花稅么?維修打印機(jī)電腦等,半年結(jié)一次需要叫印花稅么?購買打印機(jī)沒有合同需要交印花稅么
老師,您好,我想問一下,公司核定稅種的時(shí)候,有購銷合同的印花稅,我公司主要從事的是信息服務(wù)類的服務(wù),有合同,這種需要繳納印花稅嗎
老師,您好,麻煩問一下,我是主要做策劃設(shè)計(jì)信息技術(shù)服務(wù)類的行業(yè),我需要繳納購銷合同的印花稅嗎
我們是企業(yè)咨詢服務(wù)公司,我們辦公室租的房子、購買的辦公用品、電腦、打印機(jī)是否都需要繳納印花稅(購銷合同印花稅)
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計(jì)稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報(bào)的時(shí)候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報(bào),然后把應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)和實(shí)際申報(bào)的差額計(jì)入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計(jì)稅用“應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅”科目核算。確認(rèn)收入時(shí),按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時(shí),因進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,稅額計(jì)入成本,也需價(jià)稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計(jì)算應(yīng)納稅額
簡易計(jì)稅究竟用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計(jì)稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費(fèi)確認(rèn)交的稅費(fèi)就可以嗎?那這個(gè)80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅呢簡易計(jì)稅的稅費(fèi)究竟用那個(gè)科目啊,建筑勞務(wù)的是的舉個(gè)例子收入價(jià)稅合計(jì)100成本價(jià)稅合計(jì)80借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入100÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務(wù)成本80÷1.03應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,80÷1.03×3%貸,應(yīng)付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi),貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個(gè)來繳納。
餐飲行業(yè),想請(qǐng)問一下成本控制方面有哪些措施
老師 去年12月的進(jìn)項(xiàng)開重復(fù)了,還能開紅字嗎,怎么操作的?
老師好,同事在A公司正常上班,簽的合同,現(xiàn)在有個(gè)B公司要他去做一部分工作,半年時(shí)間按工資發(fā)放,現(xiàn)在讓他簽一個(gè)借用A公司的協(xié)議,這對(duì)A公司會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,年報(bào)的其他應(yīng)付款可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師 一個(gè)公司給我個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了3萬元,我這有什么影響嗎,我需要繳納個(gè)稅嗎? 這個(gè)款本來是給領(lǐng)導(dǎo)的,領(lǐng)導(dǎo)說備用金需要用款,然后這個(gè)公司直接打給我個(gè)人賬戶了?我個(gè)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎? 如果沒有的話我需要交什么款嗎
我們公司正常經(jīng)營,該交的稅都交了,為什么會(huì)稅務(wù)局要求雙隨機(jī)自查?
不明白您說的意思,技術(shù)合同金額包含70000嗎
這70000不按技術(shù)合同交稅 按照購銷合同交印花稅
技術(shù)合同是您的呼叫服務(wù)技術(shù),不包含電腦;電腦按照購銷合同繳納即可。
您說的是哪種情況
我這電腦是購進(jìn)做辦公用途的 不是銷售的 也需要交嗎
采購辦公電腦等辦公用品的合同屬于購銷合同中的購買行為,需要繳印花稅,。