學員您好,您是小規(guī)模納稅人,稅率一般都是3%,一般是不需要補稅。 設計一般是日常生活服務,工程類就設計到工程項目。
老師好!我們是小規(guī)模納稅人,昨天稅務局來電話通知,說我公司2019年度主要開具的是設計制作類的票據(jù),說以前登記的主營是工程類,讓我們?nèi)ザ悇站指囊幌轮鳡I。但我們營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有設計制作的,這個要不要補稅啊?工程類和設計類主要區(qū)別在哪?謝謝!!
年度匯算清繳的時候,應付職工薪酬調整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調增這部分很大。我們企業(yè)應付職工薪酬對應的三個科目是主營業(yè)務成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設的快竣工的時候我們派人進去服務,我們屬于分公司。將來我們的在建工程結轉給總公司。
老師,我們是建筑工程施工企業(yè),經(jīng)營范圍里面有“建筑裝修裝飾工程”,這個是主營,經(jīng)常要開票。裝飾裝修的品目在諾諾開票上查到是“建筑服務”下面的。但是,我們公司在稅局窗口根據(jù)營業(yè)執(zhí)照范圍給出的品目里只有“其他建筑服務”沒有“建筑服務”,那這個大類我怎么選呢?我在稅局代開發(fā)票系統(tǒng)里截了一個屏,用紅筆圈出來了,老師您看看,我該怎么選這個大類呢?還有,“貨物或應稅勞務名稱、服務名稱”下面,需要手動寫上品目大類才會最終在發(fā)票票面上顯示大類。否則只顯示小類“裝飾裝修”。請問手動寫上去合規(guī)嗎?
老師,以前會計去年暫估了15萬成本沒沖一直掛賬上,我們討論了一下,說直接借:主營業(yè)務成本-150000,貸:應付賬款-暫估-150000,這正常來說是不合規(guī),但為了避免更正匯算清繳要補稅和滯納金之類的,商量了一個補救的方法就直接沖了在今年找票,如果按他們這么說的做了這個不合規(guī)的分錄沖的話對我自己本人會不會有什么影響啊?
老師我們的經(jīng)營范圍是許可項目:住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) 一般項目:人工智能應用軟件開發(fā);工程管理服務;會議及展覽服務;餐飲管理;圖文設計制作;專業(yè)設計服務;日用百貨銷售;通訊設備銷售;電子產(chǎn)品銷售;家用電器零配件銷售;辦公用品銷售;電子元器件零售;消防器材銷售;消防技術服務;安防設備銷售;科技中介服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);企業(yè)管理咨詢;財務咨詢;融資咨詢服務;票據(jù)信息咨詢服務(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),問題是需要開“居間服務”發(fā)票 ,你問下現(xiàn)在的經(jīng)營范圍是否可以,這個服務范圍我們是做了增項了,主要問下是否可以開發(fā)票
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
老師,是不是每家企業(yè)都要在稅務局登記主營業(yè)務?謝謝
學員您好,是的,需要登記。