資金賬簿 填寫你增加的實(shí)收資本和資本公積之和 營業(yè)賬簿 減免了,這個(gè)是賬簿,之前是總賬明細(xì)賬,現(xiàn)金,銀行,至少4本,一本5元,現(xiàn)在根據(jù)財(cái)稅2018.50減免了,購銷合同 根據(jù)采購和銷售合同,不過這個(gè)實(shí)務(wù)中我看部分學(xué)員反饋說采購不需要交,你問下你稅局口徑,那你們餐飲服務(wù)那不需要交,采購是不是需要交,你問你稅局口徑,第五條 印花稅的計(jì)稅依據(jù),按照下列方法確定: (一)應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同列明的價(jià)款或者報(bào)酬,不包括增值稅稅款;合同中價(jià)款或者報(bào)酬與增值稅稅款未分開列明的,按照合計(jì)金額確定。 ?。ǘ?yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的價(jià)款,不包括增值稅稅款;產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)中價(jià)款與增值稅稅款未分開列明的,按照合計(jì)金額確定。 (三)應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為營業(yè)賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額。
一般納稅人的印花稅怎么繳納?主要是資金賬簿和營業(yè)賬簿,還有購銷合同這樣3個(gè)收取印花稅,那么這個(gè)印花稅填什么,我們是學(xué)校包食堂的
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
營業(yè)賬簿 印花稅怎么繳納呀 公司現(xiàn)是全資子公司 我看了一下以往繳納的印花稅 都沒有這個(gè)營業(yè)賬簿印花稅 這個(gè)是由投資的人繳納 還是由公司繳納
我們公司是有限合伙企業(yè),6月份成立的,6月份收到有限合伙人的實(shí)繳出資,請(qǐng)問在申報(bào)2季度印花稅的時(shí)候就要繳納營業(yè)賬簿印花稅么?營業(yè)賬簿印花稅是按季度繳納還是半年度還是年度繳納呀
老師,需要繳納印花稅的都有哪些? 借款合同是我們公司無論跟銀行還是私人借款,主要簽了合同都要繳納印花稅是嗎 還有什么營業(yè)執(zhí)照也要貼花嗎?營業(yè)賬簿貼花又是什么意思
高速公路通行費(fèi)可以抵扣增值稅么?3%稅率
餐費(fèi)發(fā)票不得抵扣,但是已抵扣,作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是填寫在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額這一欄嗎
公司交的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)屬于什么科目,怎么做分錄,自建廠房辦公樓,不是房地產(chǎn)行業(yè)
老師,有個(gè)客戶租了我們車,但是付不出租金我們起訴了,后撤銷了由擔(dān)保方代付,中間有點(diǎn)復(fù)雜,是因?yàn)榭蛻羟?的租金是由擔(dān)保方付清,發(fā)票是開給擔(dān)保方的,比如, 客戶欠10萬租金,欠款期間有每月開租金發(fā)票給客戶4萬, 最后擔(dān)保方付了10萬, 但是我們開票給擔(dān)保方6萬,這種情況下,該怎么把客戶的賬平呢
@董孝彬老師,老師我們上次說月末跟收銀系統(tǒng)對(duì)庫存的問題,我想了一下,我們供應(yīng)商先把貨送來了然后收銀系統(tǒng)這邊就入庫了,但是我是等到供應(yīng)商來結(jié)賬的時(shí)候才入庫,因?yàn)槲疫@邊沒有原始單據(jù),門店有時(shí)沒有把單子給來而是直接拍照發(fā)給收銀系統(tǒng)入庫
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 大于4000 是4800*0.8*0.2=768?
請(qǐng)問深圳公司在香港成立子公司,子公司的前期資金來自深圳母公司的投資,這種情況需要想什么部門提交備案
老師小規(guī)模納稅人要申為一般納稅人要準(zhǔn)備什么東西呢?
老師,房地產(chǎn)公司有一車庫對(duì)外出售,但是該車庫無產(chǎn)權(quán)證書,怎么開發(fā)票呢?
一般納稅人,去年的成本票做了進(jìn)項(xiàng)抵扣(不含稅金額90,進(jìn)項(xiàng)稅10)。今年收到稅務(wù)局電話,說對(duì)方公司有問題要求我們把他開給我們的進(jìn)項(xiàng)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬。