你好,跨月的發(fā)票只能開紅字發(fā)票沖銷,不能作廢。
老師,我上月開了一張專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,就給開了一張紅字發(fā)票,上月的藍(lán)字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購貨方嗎?
老師你好,上個(gè)月開出的發(fā)票,章蓋錯(cuò)了,發(fā)票要作廢,購貨方是出口企業(yè),那這張發(fā)票作廢,對(duì)方交稅有沒有影響?
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張發(fā)票,可是票面上被對(duì)方蓋了作廢的章。這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就需要轉(zhuǎn)出了,這個(gè)該怎么操作
老師,你好,對(duì)方有一張專用發(fā)票開錯(cuò)了,我們已經(jīng)去換了,讓對(duì)方重新開了,但是我們認(rèn)證系統(tǒng)里開錯(cuò)了那個(gè)還顯示著呢,對(duì)方?jīng)]有作廢,這個(gè)對(duì)我們有影響沒
你好,請(qǐng)問一下,這張發(fā)票是本月開具的,我本月已認(rèn)證了,但是發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方作廢了,那么對(duì)方需要開具紅字發(fā)票嗎?
老師差額納稅的稅率是5%嗎?比如分包方給我們開500元1%的專票,我們?nèi)绻_出差額納稅全額開票的發(fā)票1000-500只能是5%嗎然后應(yīng)交增值稅抵減就是500*0.05嗎(假設(shè)500是不含稅收入)
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請(qǐng)問入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請(qǐng)問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
對(duì)方可不可以先抵扣?
因?yàn)橘徹浄秸f影響交稅了
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方zhi向國(guó)稅局發(fā)起開具紅字發(fā)票的申請(qǐng),并將抵扣的增值稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,等國(guó)稅局批準(zhǔn)后,由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。