您好,如果對方蓋了做法張,是需要對方開具紅字發票的呢
老師你好,上個月開出的發票,章蓋錯了,發票要作廢,購貨方是出口企業,那這張發票作廢,對方交稅有沒有影響?
老師,上個月認證了一張發票,可是票面上被對方蓋了作廢的章。這個月進項就需要轉出了,這個該怎么操作
我們是銷售方,上月開票作廢了一張,結果忘記軟件上作廢了,對方也沒認證,這個月怎么紅沖?
一般納稅人當月取得專票認證了,第二個月退給對方了,對方又重開一張,上個月認證的進項稅需要轉出嗎,如果轉出是調上月還是作廢這個月
一般納稅人,上個月進項認證了兩張專票,后這兩張專票被開票方遺失了,又重開了新的給我們,這個月申報的時候要怎么處理這兩張被作廢的進項呢?
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務預警會在申報期申報后多久出現提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學校,增值稅稅率是多少?成本費用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協議,不需賬務處理吧,存在稅務問題嗎?如何應對稅務上的問題?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
上個月也被認證了,我這邊需要進項轉出,該怎么操作
轉出去窗口還是電子稅務局怎么弄的
您好,轉出直接在申報增值稅的時候填寫在附表二就可以了。不需要去電子稅務局
老師,8月認證抵扣的,9月申報稅款的時候直接填附表二就行嗎
現在我要開紅字信息表給對方就行嗎
您好,是的,信息表由您開,9月申報的時候在附表二填寫
那下個月做賬的時候我該怎么做
您好, 等紅字發票收到以后做分錄 借方負數:成本費用類科目【您當時入賬的科目】 貸方負數:應付賬款等 貸方:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
那這張廢票需要寄回去給對方嗎
你好 抵扣過的不需要退回的
老師,填在第幾列,填在20列嗎
您好,是的,在第20行填列