你好,如果是實際業務的話是可以的。
去年進項發票不夠,增值稅交了很多,差不多有11%,今年進項發票夠了,我可以多勾選一點,每個月大概交0.5%的增值稅嗎
如果當月開增值稅發票開的多了,進項不夠,差很多,有沒有什么合理的辦法可以少交稅?
公司有貸款,每個月都要交點增值稅,這個月的進項發票多,全部勾選了就不用交稅了,不勾選年底了,成本又發票入不了賬,這個要怎么處理??
老師你好,我有很多進項發票,抵扣時可以多抵點,少交增值稅不?用磕著稅負勾選嗎
老師您好,我這個月進項稅不夠,能不能這個月多交一點增值稅,然后以后的月份拿到多的進項稅可以以后月份頂上嗎?現在多交了增值稅,可以以后月份少交一點嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求