你開的什么業(yè)務的發(fā)票 他給你提供了進項嗎
老師,我們老板的朋友和他做一樣生意的,掛在我們公司開了10萬發(fā)票,現(xiàn)在我應該收取他哪些費用,比如增值稅是11504,城建稅等1150,印花稅50,還有什么稅費嗎
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
您好老師,我的一個朋友他有一個小企業(yè),今天他給別人開了15萬的增值稅普通發(fā)票,業(yè)務沒有發(fā)生,也沒有做賬,我問他報稅怎么辦,他說資產負債表,利潤表現(xiàn)金流量表填的時候他比如開了15萬的增值稅發(fā)票的話費用也填16萬填,這個做幾年了說的,這個現(xiàn)在沒有發(fā)現(xiàn)的話什么時候發(fā)現(xiàn)了,還有公司有多大影響
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單,費用89萬,相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應該做些什么呢
各位老師,大家有下午好,我們公司是做勞務派遣服務的,現(xiàn)在老板問我,如果有100萬的收入,我們該怎么報成本,比如,增值稅加附加稅得多少,這些款是走個人的,個稅要交多少,還有一些期他費用,請各位老師指點一下,這個成本我該怎么算給老板呢,謝謝
老師一般納稅人不管差額征收還是簡易計稅,進項都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個點稅率如果勞務公司和甲方簽訂的是9個點開票合同,然后差額征收就是按9個點算,不能簡易計稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業(yè)外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現(xiàn)在是稅務系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業(yè)所得稅
老師,個體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對方匯入36.5萬,個體戶法人想把這個轉到個人賬戶里,需要扣除多少后轉給他,個體戶賬戶才不虧啊
注冊資本未實繳的股權轉讓,需要做會計分錄嗎,如需要應該怎樣記賬
A公司有一項設備,原始價值為50萬元,預計使用年限為5年,預計殘值率為10%,個年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計算內涵報酬率(可先設i=20%)
老師國家年度公示時間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務公司
年報時間2025老師是到
公司進口的貨物,海關增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
開的毛絨紡織品,沒有提供進項
一般納稅人的嗎 增值稅13 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅根據(jù)你的利潤 你可以安5%
如果他開了10萬,同時提供了10萬進項的情況下我該怎么核算
專票嗎 印花稅萬分之三
是的,專票
稅率和你的一樣的 只需要交一個印花稅