你好,計提社保的時候是通過應付職工薪酬——社保這個明細科目核算
計提社保的時候是掛在應付職工薪酬下的工資里還是應該職工薪酬的社保里?要不要單獨再建應付職工薪酬--社保這個明細科目?
一個公司給人掛靠交社保 并走公司流程的分錄 ?我這么做 借:管理費用-社保 (單位) 貸:應付職工薪酬- 社保(單位); 交的時候 借:應付職工薪酬- 社保(單位) 其他應收- 個人 貸 :銀行存款 (這樣做分錄 應付職工薪酬-社保 這里就是不平的呀) ?這樣應付職工薪酬- 社保(單位) 這個科目的金額會不平 這個怎么處理
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數嗎?比方發放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數嗎?比方發放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
郭老師請問下我2024年2月份計提社會保險 借管理費用 貸應付職工薪酬-應付工資了 應該是應付職工薪酬-應付社會保險費 我4月份賬上坐更正是 借應付職工薪酬-應付工資 貸應付職工薪酬-應付職工社保費 還是 貸應付職工薪酬-工資(紅字) 貸應付職工薪酬-社保費(藍字)
轉租農業土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉錢過來,我應該怎么做賬啊
應收賬款對方科目可以是哪些
老師一般納稅人可以給小規模開普票嗎
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
注銷公司需要做清賬嗎
老師舉個例子,1-20開出去的發票都是小規模一個點的,現在20-30開出去的發票是我提交了本月生效一般納稅人的,是不是需要1-20開的發票紅沖重新開嗎
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?