你好 借費用貸銀行存款 借銀行存款借費用 負數 ; 這樣來掛著
是這樣的員工報銷費用公司已經付款了然后估計是因為賬號問題吧,又退回來了請問這兩筆怎么入帳,現在拿回來的只有銀行的兩張單子,沒有原始的發票就是費用報銷單
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉入法人賬戶,用途是走日常經營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現金,貸管理費用,嗎?
如果公司付給公司的員工備注報銷,沒有發票,只有銀行回單,,沒有發票肯定不能入賬,我就借了其他應收款個人,這個錢肯定也收不回來,如果我發生費用和工資,不是這個員工產生的費用和工資,可以用其他應收款去沖公司發生的費用和工資吧,
老師,請問我們公司當時給員工簽的宿舍是個人名義簽的,然后是在B公司報銷的,本來B公司我們是準備買下來的,后面因為糾紛徹底和B公司鬧掰了,然后現在員工宿舍退租了,退到個人賬戶,這筆錢也不好打回我們公司,我們就讓員工報銷時,之間用這筆錢沖減,這樣處理有什么問題嗎
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點頭疼了,因為他們報銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進銷存那些都是沒有走付款申請單,紙質都沒就算了,那起碼線上申請的比如釘釘的,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘的寫的不是付款申請,是應付單,然后他們有一個這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費發票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對公賬戶,又沒有現金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會有疑問的嗎,因為一直以前不都是對應銀行流水或者庫存備用金出款的嗎,還是說有發票也可以這樣,發票是正規開具的,就是這個操作有點我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個人外出辦事開車的油費,員工的也是自己個人車那種,以及過路費那些,這些報銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
但是現在沒有報銷單哦!只有兩張銀行收付的單子
你好 寫報銷單 員工既然是報銷 應該是先有報銷單 你們審核過后 領導簽字才會付款的
但是后面不是退回去了嗎?所以費用報銷單員工拿回去了
你好 那你就用回單來做賬 就不走費用 走往來 借其他應收款貸銀行存款 借銀行存款貸其他應收款
可以這樣嗎?
或者說等下次員工再報銷再做借費用貸銀行存款
我昨天咨詢說用預付賬款科目過度
嗯 是的 你現在 把你們的錢都支付 退回來了。 又沒有報銷單就掛往來。 你可以走預付賬款或者其他應收款 自己靈活用科目
但是好像預付賬款可以是跟供應商扯上關系的
你好 一般 員工之間 和公司發生 是走其他應收款 。
好的我感覺用其他應收款合適
你好 嗯 是的 那你就根據回單來做賬
那我摘要該怎么寫呢?
摘要寫 支付員工的往來款
那銀行收的那筆呢?
你好 收到員工往來款 沖其他應收款